你好 其他應(yīng)收款在貸方,調(diào)整分錄是,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)付職工薪酬在借方,是少計(jì)提了工資? 導(dǎo)致的嗎?
比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的
計(jì)提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢,按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
發(fā)放上月薪酬的明細(xì)賬要怎么填?應(yīng)付職工薪酬在貸方有余額,但借方是應(yīng)付職工薪酬,貸方有應(yīng)交稅費(fèi),其他應(yīng)收款和銀行存款,不知道明細(xì)賬和余額該怎么填
老師,我現(xiàn)在要調(diào)減工資類的其他應(yīng)收款,那么我的工資性費(fèi)用科目應(yīng)該是在借方增加嗎,分錄是借:工資性費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)收款,這樣是對(duì)的嗎,然后應(yīng)付職工薪酬需要反記賬嗎,謝謝老師
其他應(yīng)收款在貸方,應(yīng)付職工薪酬在借方,怎么調(diào)賬
要獲得收取股利的權(quán)利,購(gòu)買股票的最遲日期是什么?
你好老師 買賣關(guān)系和還款的背書轉(zhuǎn)讓是有效的是吧
老師,河南省繼續(xù)教育多少錢呢?河南省繼續(xù)教育網(wǎng)址麻煩發(fā)給我一下,沒有的老師請(qǐng)不要接手
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于安裝檢維修項(xiàng)目的核算類別,比如人材機(jī)的配比,大概是怎樣的合適呢?
與公司簽訂合同,合同已經(jīng)寫明乙方收款賬戶是法人,還需要法人的代收款協(xié)議嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)交土地增值稅從啥時(shí)候開始,啥時(shí)候結(jié)束?
老師個(gè)體工商戶可以開13個(gè)點(diǎn)的票不
老師公司周年大慶活動(dòng)費(fèi)用入賬1、酒店餐飲住宿費(fèi),酒水飲料糖果費(fèi)都入福利費(fèi)?2、購(gòu)進(jìn)用于發(fā)放給員工的茶具也直接進(jìn)福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)1直接轉(zhuǎn)出還是13視同銷售?
請(qǐng)問一下我2024年出庫(kù)202多,入庫(kù)201.856噸,24年12月。庫(kù)存商品我出庫(kù)完了,但是沒有暫估0.144的庫(kù)存商品 并結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2025年2月購(gòu)進(jìn)68噸,出庫(kù)67.856噸,剛剛好沒有庫(kù)存,能在25年2月把商品出庫(kù)完不?
請(qǐng)問一下老師,會(huì)計(jì)必須每年繼續(xù)教育嗎?我只有初級(jí),但不會(huì)再去考中級(jí)了,不繼續(xù)教育證書會(huì)吊銷嗎?