借,管理費用,租賃費在銀行存款。
老師,你好,如果一個供應(yīng)商現(xiàn)在開發(fā)票給我們,但是他們公司老板欠了我們老板的錢,我們老板不想付錢給他,讓他再欠款里面減,這個要怎么做賬
老師,1.我們給個人付款9600然后他以公司的名義給我們開了普通發(fā)票,我怎么入賬呢。 2.我們老板給了這個個人8200這個公司給我們開了8200發(fā)票我能不能借:管理費用貸其他應(yīng)付款~老板 請老師分別給予回復(fù)謝謝
老師,我們公司是弄大車的,我們老板自己買的大車用得自己個人的錢,不是公戶,我給做的是其他應(yīng)付款法人,現(xiàn)在我們公司公戶有100萬我給轉(zhuǎn)到老板私戶。做的是法人還款,我是不是應(yīng)該做一個借款證明呢?
老師,我們公司是弄大車的,我們老板自己買的大車用得自己個人的錢,不是公戶,我給做的是其他應(yīng)付款法人,現(xiàn)在我們公司公戶有100萬我給轉(zhuǎn)到老板私戶。做的是法人還款,我是不是應(yīng)該做一個借款證明呢?
老師你好,我們廠老板拿餐費發(fā)票,我問他吃飯的付款憑證,他說人家給的,開的我們廠抬頭,叫我做賬,我問他支付憑證,他說人家吃飯給的?請問老師怎么做賬?
請問老師,一般納稅人服裝加工費,開票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個對嗎?
老師,投資款,增加注資做實收資本,對不
2024年的獎金申報在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報在2024年12月份
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對公轉(zhuǎn)賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對個人也轉(zhuǎn)賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉(zhuǎn)賬了,這個有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設(shè)備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產(chǎn)需要的設(shè)備,屬于房產(chǎn)價值嗎,后期完工,需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)-廠房里嗎
老師問下, 1.預(yù)收外匯計入預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎? 2.如果收到預(yù)收的外幣款計入了應(yīng)收賬款,使應(yīng)收賬款余額形成負數(shù),這種情況下需要對應(yīng)收外幣金額進行折算嗎
老師短期借款負數(shù)200萬,實在是找不出以前會計的差錯在哪里了,有沒有可以過度的科目調(diào)整一下