你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)模確認(rèn)收入是價稅分離的嘛
麻煩老師幫我寫一下分錄謝謝,小規(guī)模納稅人
老師,小規(guī)模納稅人有30000收入,但是沒開票。我這個做分錄需要價稅分離嗎?因為現(xiàn)在不是免稅嗎?收入確認(rèn)多少啊
小規(guī)模納稅人開具增值稅普票0稅率,怎么確認(rèn)收入?還用價稅分離嗎?
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入會計分錄?需要價稅分離嗎
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補(bǔ)貼,加班費。是扣除嗎?
老師,其他應(yīng)收款-支付寶那個是記錯賬了,可以從其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費用計入成本還是銷售費用
郭老師,個人給房東租房,然后個人再代開發(fā)票給公司,個人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個人經(jīng)營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
不用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎?
你好,不需要。 這個是收入,而不是購進(jìn),根本不會涉及進(jìn)項稅額的
那這個還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,上面打錯了,不用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
你好,小規(guī)模的增值稅,不需要像一般納稅人那樣結(jié)轉(zhuǎn)。 小規(guī)模的增值稅,發(fā)生計入貸方;繳納或者減免的時候,計入借方
老師,就是開的免稅的,后期怎么結(jié)平呢!
你好,免稅的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
老師,我想問下就是比如開票50萬,免稅的做分錄,可以不做這個應(yīng)交稅費這個,全額確認(rèn)收入嗎?
你好,按現(xiàn)在的政策,是不可以的
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。