同學(xué),你好 不是,超過(guò)10萬(wàn),全部都要繳納
征收率3%免稅政策取消,回歸減按1%征收政策; 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)最新政策是超過(guò)10萬(wàn)的部分要繳納1%的稅嗎?
小規(guī)模納稅人最新政策: 1、專票或普票都按1%開票。 2、季度超過(guò)30萬(wàn),全部按1%征稅。 3、季度不超過(guò)30萬(wàn),專票部分1%征稅,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月-12月31日 請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)意思嗎?
的政策來(lái)了 3%征收率的按1%開具 5%征收率的仍然按5%。 除各項(xiàng)政策性減免開具免稅普票外,小規(guī)模納稅人今年不再開具免稅普票。 免稅額從月15萬(wàn)元降低至月10萬(wàn)元 專票幾個(gè)點(diǎn)老師
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)按照1%征收,那是超過(guò)30萬(wàn)部分征收還是超過(guò)30萬(wàn)全部征收呢
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人適用3%征收率的銷售收入減按1%納稅和2023年可以享受120萬(wàn)元即每月10萬(wàn)免交增值稅的政策,這兩個(gè)政策怎么用,不太理解,請(qǐng)解答一下,謝謝
請(qǐng)問(wèn),出口退稅,如果,沒(méi)有留底,有應(yīng)退額是100,那么退不了稅,只能進(jìn)免抵,在增值稅申報(bào)表會(huì)有什么變動(dòng)
老師,老板讓會(huì)計(jì)代填公司付供應(yīng)商的付款申請(qǐng)單,申請(qǐng)人寫誰(shuí)比較合適?
這道題,對(duì)損益的影響。那個(gè)630/10=63我搞不清楚。 184我知道是剛算出來(lái)的,折舊金額,對(duì)損益有影響。630/10,是什么?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!假如第三方代付的A公司10萬(wàn),我怎么消除A公司的應(yīng)付賬款呢?我跟第三方并不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系
老師我們是飼料行業(yè)開出去發(fā)票是薯類干全酒精糟是9個(gè)點(diǎn)普票 對(duì)方給我們開進(jìn)來(lái)的也是9個(gè)點(diǎn) 我們是一般納稅人 現(xiàn)在是不是開進(jìn)來(lái)的這個(gè)普票無(wú)法抵抗進(jìn)項(xiàng)
樸老師,出口以后36個(gè)月不申請(qǐng)退稅要視同內(nèi)銷征稅?
老師,你好,資金表怎么期末調(diào)匯?
老師請(qǐng)看這個(gè)題C選項(xiàng),為什么是正確的,答案解析我更看不懂,購(gòu)買其他公司股票為什么不影響所有者權(quán)益呢,老師幫我解答一下能應(yīng)付考試就行
老師,這個(gè)票不合規(guī)?怎么辦
老師,a公司是總包,和電力公司進(jìn)行結(jié)算,例如總金額10萬(wàn),電力公司給我們開具10萬(wàn)的發(fā)票(其中包含B公司的1萬(wàn)),然后我們收到B公司的1萬(wàn),我們開具發(fā)票給B公司,不就相當(dāng)于我們多確認(rèn)一筆收入了嗎?
也就是說(shuō)10萬(wàn)以內(nèi)不交稅,超過(guò)十萬(wàn)全額交1個(gè)點(diǎn)的稅,那我開票的時(shí)候是開免稅還是開1個(gè)點(diǎn)呢?
同學(xué),你好 開具1%的發(fā)票
那我在1.9號(hào)之前有開免稅的發(fā)票還能給客戶用嗎?
同學(xué),你好 最好作廢
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
老師,那我可以開3%的票面嗎?因?yàn)楹贤?%的
同學(xué),你好 專票可以開3%,放棄免稅