你好,有錯(cuò)誤,是可以去更正的
10月份去大廳修改了增值稅納稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)修改的是增加了二千二百元的收入,現(xiàn)在查看三月份以后的納稅申報(bào)表,為什么這2200元沒有在本年累計(jì)數(shù)里面?
12月增值稅已經(jīng)申報(bào),應(yīng)交金額為0,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個(gè)數(shù)據(jù)位置填寫錯(cuò)誤,已經(jīng)超出最晚時(shí)限了,可以去大廳修改嗎?還需要重新繳納款項(xiàng)嗎
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,現(xiàn)在可以自己修改嗎,還是要去大廳才能修改呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅附表三,填錯(cuò)了,只能回去改嗎?有沒有辦法直接在 12月份的增值稅報(bào)表改的
老師11月的增值稅申報(bào)表已經(jīng)繳稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的行次填錯(cuò)了,不影響稅額,能修改嗎?怎么修改?
生產(chǎn)企業(yè)試生產(chǎn),投入原材料不多,試產(chǎn)出1噸多產(chǎn)成品,自己檢測(cè)達(dá)標(biāo),等客戶回復(fù)。試生產(chǎn)能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用么?產(chǎn)成品怎么記賬
@董孝彬老師,啥意思?沒懂,別的老師別回答?
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個(gè)錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報(bào)
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個(gè)月再開,那我賬上面是不是也要把對(duì)應(yīng)的收入做到下個(gè)月?。?/p>
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計(jì)出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報(bào)賬沖銷,請(qǐng)問賬上有余額責(zé)任會(huì)計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會(huì)不不反咬會(huì)計(jì)沒有及時(shí)找他銷賬?
請(qǐng)問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對(duì)方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
五月份附表四預(yù)繳稅款有數(shù),但是主表沒有提取上,我現(xiàn)在去大廳修改的話可不可以把附表四預(yù)繳稅款改成0,然后我22.12月附表四預(yù)繳稅款再把那個(gè)數(shù)據(jù)加上,兩千多塊錢
你好,有錯(cuò)誤,是可以去更正的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)