您好,這個(gè)是屬于1個(gè)點(diǎn)的哈
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開了專票,我們下回申報(bào)增值稅的時(shí)候,按多少交增值稅
河北省新的稅收優(yōu)惠政策出臺,再給小規(guī)模開票的時(shí)候,按幾個(gè)點(diǎn)征收率開票?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在征收率從3%,減按1%了,那我給別人開材料專票的話,開票時(shí)是按1%開還是3%開呢,這個(gè)優(yōu)惠政策對于普票和專票有區(qū)別嗎
小規(guī)模納稅人開發(fā)票智能賦碼的時(shí)候選了使用優(yōu)惠政策中的簡易征收,稅率選3個(gè)點(diǎn)?是否正確
2023年1號公告小規(guī)模優(yōu)惠政策,銷售不動(dòng)產(chǎn)開票額按月分?jǐn)?,不?0萬,免征增值稅,開發(fā)票時(shí)征收率按幾個(gè)點(diǎn)開的!
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
那前幾天開的按三個(gè)點(diǎn)開的,都要做廢重開嗎?
您好,是的,是這個(gè)意思的
哦哦,謝謝老師,我還以為,是先按3%開票,最后按銷售額核定是否1%呢
嗯嗯,直接按照1%的了這個(gè)
最后報(bào)稅的時(shí)候按銷售額核定是否1%呢
那要是最后一統(tǒng)計(jì)月超過10萬了呢?怎么交稅?
票面按1開的,結(jié)果統(tǒng)計(jì)的時(shí)候超過限額了,報(bào)表怎么填寫?怎么報(bào)稅?
超過了就按照1%全額繳納的這個(gè),然后申報(bào)
比如說按1個(gè)點(diǎn),開了11萬,開票顯示交1100的稅 ,申報(bào)的時(shí)候就得申報(bào)3300是嗎?是這個(gè)意思嗎?
不是哪個(gè)那個(gè)意思 如果開10萬以內(nèi)免稅, 開了11萬,就要交1100的稅 ,是這個(gè)意思嗎?
對的,理解的很到位的