你好可以的 可以這么做的
老師 新接手一家公司 小規(guī)模納稅人 這家的股東全部變更了 之前的賬表會計不給 就給我了余額表 我現(xiàn)在新接手會計 可不可以以余額表重新建賬 之前不管它 會不會有影響
分析一家公司的成本費用今年和去年的同期累計數(shù)對比,請問可以從哪幾方面入手?因為這月新接手的公司,對他們之前的成本不是很了解。目前只看了去年和今年科目余額表去對比,但就怕他們以前做賬比如同一類型的支出,今年放這個科目,去年放那個科目就不好比較了?,F(xiàn)在又要做各種分析,感覺短時間內(nèi)無從入手啊
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
公司是一般納稅人。新接手一個建筑公司,前會計做的賬,科目余額表里的附加稅不對,我翻看了之前的,從2020年就對不上了。我可以不管接著做嗎?
老師。我馬上入職一家建筑分公司,然后公司快15、6年的賬了。我去接手的話我是等去年12月的賬做完結(jié)完賬之后,拉出來科目余額表建一本新的賬還是按之前的繼續(xù)往下做比較好呢?交接的時候是不是把科目余額表也拉出來做個交接呢?還有銀行賬,我是不是把銀行u盾里看下賬戶余額和用友軟件那家銀行的余額對下就行了嗎?
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會計準則》2024年做了一筆分錄:借:預收賬款 貸:營業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營業(yè)外收入”科目應該是“”應收賬款”科目,跨年怎么把“營業(yè)外收入”調(diào)成“應收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價稅合計且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬內(nèi)季銷30萬內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無論普票專票,均價稅合計且不可抵扣。哪句話有錯誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個車間,廠房租賃合同是5年,每個月租金1000元,水電費350元,垃圾處理費50元,每個月我都計提,但是還沒收到發(fā)票,我要報印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計稅依據(jù)是