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老師我在申報(bào)12月份的增值稅時(shí),系統(tǒng)多了0.03的增值稅,我做的賬沒有那0.03,財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)也沒有0.03,那我要怎么去調(diào)整賬目?

2023-01-09 16:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 16:09

借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)

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借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023-01-09
你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支就行。
2023-10-17
您好,是的,這個(gè)是可以的
2022-10-06
你好,那這張發(fā)票要在9月份做賬,確認(rèn)收入,下月沖回
2020-10-09
你好 你調(diào)整就行了。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2021-03-09
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