你好,如果有虧損的話,你可以是彌補虧損的。
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅是填本年累計利潤總額么,但是如果第一第二季度利潤都是正數(shù),第三第四季度都是負(fù)數(shù),但是每個季度申報的本年累計利潤總額都是正數(shù),那不是每個季度都要交稅么,是不是重復(fù)交了
您好,老師,我營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)--2,然后營業(yè)外收入是正數(shù),這個第四季度利潤總額是正數(shù),那么說這個季度就要交企業(yè)所得稅嗎?以前年度有虧損額,在這第四季申報企業(yè)所得稅可以抵減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額?
老師好,在申報23年第一季度企業(yè)所得稅時,主營業(yè)務(wù)是虧損的,但是有一批營業(yè)外收入,利潤總額就是正數(shù)了,是要交稅吧?季報的利潤總額是含營業(yè)外收入嗎
請問注冊稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個,單價20,價值1000 扣款200 發(fā)票開5個,單價20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價稅合計800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
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老板個人房子,無租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費,繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個稅的也要年度匯算清繳嗎?
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老師好,建筑公司跨省經(jīng)營做總包實體,賬務(wù)處理是與平時做綠化工程一樣處理嗎
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在季度申報表里點哪個地方,彌補虧損???
這個在你季度申報的時候可以彌補虧損的。
在季度申報表里的哪個單元格,我不懂,老師請指導(dǎo)下下
你方便給我截圖看一下嗎?
我還沒做完賬,我是先問問,
就是在你申報記報的時候,主表會有一彌補虧損的精。
哦,就直接填寫數(shù)字就行了,對吧
對,沒錯,就是這個意思。