全年是按次交的,比如實收資本印花稅
老師節(jié)日快樂,這個印花稅稅源信息采集怎么填呢? 我們合同都是一年一年的簽的,這個印花稅是按照季度申報的?是不是去年的就不管他了,只填這一個季度內(nèi)簽的合同?
老師,印花稅采集有2項,一個是季度 還有一個是全年的,全年印花稅是補繳嘛?
1月份申報印花稅,出來2個,一個是全年的一個是第四季度的
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
建筑業(yè)一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
老師,項目上開的客運服務(wù)和貨運服務(wù)費發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運費900美元, 保費80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費嗎
個人的運輸車輛收取運輸費繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準備是嗎
可以用億企贏勾選進項稅嗎
是營業(yè)賬簿
營業(yè)賬簿就是按次申報的,按新增實收資本和資本公積交
這個繳納的是新增實收資本和資本公積需要繳納印花稅吧?
是的,新增實收資本和資本公積需要繳納印花稅