你好,那你只需要調整差額的就可以的, 借應交稅費應交增值稅進項貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤, 你只需要做發(fā)票上面的稅額,如果需要抵扣增值稅匯算清繳的時候需要調增這個金額
你好老師,去年10月我公司一筆憑證為借:管理費1000元 應交稅費60 貸銀行存款1060 今年2月對方紅沖了這筆專票改成普票金額為1060,發(fā)票已重開,我現(xiàn)在做賬怎么處理,不用以前年度損益科目調整
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結轉。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務費用就多記了。現(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師,我去年有200元的手續(xù)費,當時問銀行是說不給開發(fā)票,我就直接入了200元的財務費用,但是2022年我來手續(xù)費發(fā)票的時候,這個票又開出來了,是專票,其中有188.68是財務費用,11.32是進項稅額,這個賬務我需要怎么做處理?
請問老師,去年的財務費用手續(xù)費匯算清繳時已經調增了按照清繳時的規(guī)定繳稅了,今年六月份票這手續(xù)費發(fā)票銀行又給開來了,我怎么入賬啊,這手續(xù)費匯算清繳時只是在表格里做相應填寫,未在賬上做處理,按照去年來說這已經處理完畢了吧,請老師給個詳細的分錄說明一下,
老師22年銀行手續(xù)費1000元已經按照回單做賬了,23年銀行又開具了1000元的增值稅專用發(fā)票,那這個1000元不但重復了里面還有稅金,這個怎么做賬呀,感覺做不平了
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產稅
老師好,想問一下領了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當期需要把領的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務開票幾個點的稅?謝謝
這個分錄的金額,這個分錄它的意思就是之前加稅合計做賬了,你多做了費用,現(xiàn)在減少費用。
還要匯算清繳調整,感覺好麻煩,能不能這張發(fā)票不去勾選抵扣不做賬的啦
可以的,可以這么做的。
老師那不勾選抵扣的話這張發(fā)票一直在發(fā)票勾選系統(tǒng)怎么辦,會形成滯留發(fā)票的呀
你好,選擇不抵扣,勾選之后沒有這個發(fā)票了,你可以試一下。
老師是不是到時候點這個發(fā)票不抵扣勾選,然后發(fā)票池里會沒有這張發(fā)票了嗎
對的,是的,在未勾選里面沒有這個發(fā)票了,不顯示這個發(fā)票了。
那我這樣操作的話就是發(fā)票池里沒有這張發(fā)票了,然后這個實際拿到的發(fā)票就直接不去做賬了嗎。這樣賬也不要調,匯算清繳也不要調了嗎
是的,是這么做的,是這么理解的。
我來試試看,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。