你好;? 你是季報的數(shù)據(jù)? ; 本月金額是寫季度合計 ;本年累計才是1-12月合計的??
老師,匯算清繳的企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類表,是不是填完數(shù)據(jù)后自動生成的
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表A類 中營業(yè)收入的 本年累計數(shù)是填寫1到6月的數(shù)據(jù) 還是4到6月的數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅稅季度預(yù)交表里面本年累計金額是填季度數(shù)據(jù)還是填1-本月的累計數(shù)
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)里面的從業(yè)人數(shù)是根據(jù)什么來填的呢?是按個稅申報的人數(shù)還是按社保申報繳款的人數(shù)呢?
月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A)類 這里面所屬期是10.1-12.31 下面的數(shù)據(jù)自動生成全年數(shù)據(jù)。是填全年還是季度的。
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
為什么自動生成全年的
你好;? ? 全年累計數(shù)據(jù)是自動的??