你好; 1; 這個是你們? 比如1月繳納12月的 應(yīng)納稅額 ;你去看看你12月末 應(yīng)交未交的金額是多少 ; 是的??
老師:現(xiàn)在企業(yè)享受延緩交稅政策,請問增值稅申報表中,第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄,應(yīng)該怎樣填寫
老師,請問上個月享受國家政策緩繳增值稅的,這個月報表該怎么填,如報表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,我該怎么填呢?謝謝
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬元增值稅,這欄就填一萬嗎
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
出口退稅 就是A公司接了一個俄羅斯的采礦冶金廠擴(kuò)建工程 由B公司來完成這個冶金廠擴(kuò)建,出口環(huán)節(jié)是B公司把設(shè)備賣給A,A再出口給A在俄羅斯的分公司,最終設(shè)備的退稅款是歸B所有 這種業(yè)務(wù)模式下 出口退稅能退下來嗎
#提問#老師,債務(wù)重組中的債務(wù)人以長期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)換取債權(quán)人的固定資產(chǎn),那么債務(wù)人的應(yīng)付賬面與賬面差異應(yīng)該計入什么科目?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,我們公司是醫(yī)學(xué)檢驗公司,只有提供檢驗檢測服務(wù),不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認(rèn)收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務(wù)費(fèi),那剩下的80萬b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務(wù)費(fèi),和對方簽的協(xié)議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因為發(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進(jìn)收入
老師,公司24年買的固定資產(chǎn)原價2000元,當(dāng)時對方開錯發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請教風(fēng)電機(jī)艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫存盤點(diǎn),財務(wù)部門應(yīng)該多久盤點(diǎn)一次?成品對應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項應(yīng)于收到時計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎
建筑公司核算建一棟別墅的成本,都包括哪些???
比如12月應(yīng)納增值稅一萬 這月繳費(fèi),這欄是填一萬嗎
你好;是的; 是的 ; 就寫這個金額??
25欄 期初未繳稅額 有數(shù)正數(shù) 應(yīng)該是之前月份繳納的增值稅,這個數(shù)是啥情況?已經(jīng)繳過了呀
你好; 繳納過了就不管了。 系統(tǒng)會自動抵減的??