你好,這個是看你實際發(fā)放的工資。
老師匯算清繳,算福利,員工工資基數(shù),是計提的數(shù),還是應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)?
老師,福利費匯算清繳的時候是工資的14%準(zhǔn)予稅前扣除,那么這個工資怎么看,是全年的應(yīng)發(fā)工資嗎?還是計提工資。應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方
職工福利費不超過工資總額的14%所得稅前扣除,超過部分可以次年結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 是應(yīng)付職工薪酬—職工工資借方還是貸方來計算14%
老師請問職工福利費不超過工資的14% 這個工資是看管理費用-工資本年累計的借方還是應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方本年累計?。?/p>
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠(yuǎn)低于賬面價值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會沒有風(fēng)險,
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會增加庫存的數(shù)量
老師,這個題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時候問我會規(guī)避風(fēng)險 嗎 怎么回答?
所以也不是看應(yīng)付職工薪酬借方待方是吧,應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬借方金額全年減全年個人社保部分合計數(shù),是嗎
對,沒錯,就是這么算。
那就是說我工資全年30萬-社保個人3萬,27萬的14%的福利費金額以內(nèi)就可以了不用調(diào)整是吧
對,沒錯,就是你說的這個意思。