需要把發(fā)票郵寄給對方
發(fā)票跨月紅沖,購貨方?jīng)]有抵扣,購貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經(jīng)郵寄給對方,開票方紅沖發(fā)票后需要把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購貨方嗎?原藍(lán)字發(fā)票需要對方寄回嗎?
對方已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對方需要把紅沖的發(fā)票寄給我嗎
我們是銷售方,10月開的藍(lán)字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎
我們以前月份開給對方的發(fā)票現(xiàn)在要開紅字,對方已經(jīng)認(rèn)證了,但是對方又把票郵寄回來讓我們開紅字了,請問對方該郵寄回來嗎?
我12月認(rèn)證的發(fā)票,已經(jīng)勾選,1月對方需要紅沖,我們需要把發(fā)票郵寄給對方嗎
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
我們勾選過了,12月的賬本后面就沒有原始憑證了
你們開了紅字信息就不需要退票
開過紅字信息了!
那就不需要退票的,叫他們及紅字發(fā)票來
他們開好的紅字,把后兩聯(lián)郵寄給我們,作為我們做賬的依據(jù)
是的,就是那樣處理的