同學(xué)你好 是快遞出口的嗎 2.對(duì)的 直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報(bào)銷,還有封賬,我有一點(diǎn)小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號(hào)封賬。那員工12月28號(hào)報(bào)銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號(hào)別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號(hào)收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對(duì)方單位。對(duì)方單位會(huì)因?yàn)檫@個(gè)日期而不要嗎?還是說必須得給對(duì)方單位開1月份的票啊。這個(gè)有什么說道嗎
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒溝通好報(bào)關(guān)單沒給我這邊也沒做賬就沒申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒問題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒問題吧
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,我想請(qǐng)問下,1.就是我有十筆貨,其中有五筆貨是整箱出口的所以有單獨(dú)保關(guān),其中有五筆因?yàn)楸容^小,就沒和別人拼柜,沒有單獨(dú)做保關(guān)。但是收匯是收了十筆的錢這樣可以嗎。 2.然后比較小的五筆因?yàn)闆]有單獨(dú)做保關(guān),就沒有開具發(fā)票,那直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報(bào)無票收入嗎。
甲公司與乙公司合作收購(gòu)小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔(dān)利息,按3.1%算,按什么利率掛,多的利率點(diǎn)多收利息做什么科目
老師,注銷公司,先注銷稅務(wù),還是先去銀行注銷公戶,有注銷流程嗎
法人不能自己給自己轉(zhuǎn)錢吧,所以沒有轉(zhuǎn)錢,直接就每月按照 4000 報(bào)、可以嗎
當(dāng)年法人往來賬有余額是不要把錢還回去不然就視同分紅了
留抵稅額是 10684,怎么計(jì)算可以開多少 13% 的專票
第二個(gè)為啥對(duì),第三個(gè)為啥不對(duì)
老師晚上好,公司收到了銀行承兌匯票,怎么做分錄,是借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款嗎?我怎么看到有的寫分錄是借應(yīng)收票據(jù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,我不知道要寫哪個(gè)分錄了
第二個(gè)怎么不對(duì),國(guó)有資本參股公司也應(yīng)當(dāng)辦理產(chǎn)權(quán)登記
你好,計(jì)入在建工程成本聯(lián)合試車費(fèi),不包括按存貨,收入準(zhǔn)則規(guī)定構(gòu)成產(chǎn)品成本及產(chǎn)品銷售收入,什么意思???
增值稅專用發(fā)票6個(gè)點(diǎn),附加稅票0.72個(gè)點(diǎn)那需要怎么開票
1.客戶就跟我說跟別人拼柜出口,他說如果拼柜出口也是可以單獨(dú)找貨代做報(bào)關(guān)單的,但是需要材料費(fèi),所以他就沒有做。只有整箱出柜的時(shí)候,想做退稅,貨代才會(huì)以他們的公司名字去做報(bào)關(guān)。 2.直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,我有進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎。
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.內(nèi)銷可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,那我這樣有幾筆沒有單獨(dú)做報(bào)關(guān),只收匯了,這樣沒關(guān)系吧。我正常去轉(zhuǎn)內(nèi)銷做無票收入處理
同學(xué)你好 直接做內(nèi)銷就可以
那我做分錄的時(shí)候怎么做呢
就是直接做銷售的分錄 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
然后,老師,我想再問下,1.就是我是給別人裝修房子的,開發(fā)票的名稱寫什么合適,寫裝修服務(wù)或者裝飾服務(wù)嗎?2.然后備注欄是否要備注工程項(xiàng)目 工程地點(diǎn)
同學(xué)你好 1.工程服務(wù) 2.要備注的