你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入
老師您好,申報企業(yè)所得稅是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入那里嗎?營業(yè)收入是48750153.49對嗎?
申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入需要加上營業(yè)外收入嗎?
老師好,報稅的時候電子稅務(wù)局中企業(yè)所得稅季度報表中的營業(yè)收入含營業(yè)外收入嗎,營業(yè)支出含營業(yè)外支出嗎
老師你好,在報企業(yè)所得稅季度報表的時候營業(yè)收入需要加上營業(yè)外收入嗎?
你好老師。企業(yè)所得稅季報第四季度填報時,營業(yè)收入要加上營業(yè)外收入嗎
2024年年末暫估20萬成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬,已經(jīng)交了1萬塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對方公司的設(shè)備,但是對方的這臺設(shè)備采購的時候沒有發(fā)票,這樣我們的租賃費能稅前抵扣么?
老師,麻煩問下,有一張進(jìn)項票未認(rèn)證,但在認(rèn)證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開進(jìn)來的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認(rèn)證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對方給我們轉(zhuǎn)了費用,這筆費用我們沒有報關(guān)的,那這筆費用需要做收入還是營業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷售了一批貨物200萬元已開票,對應(yīng)的進(jìn)項未開票支付了50萬元,銷售的貨物是確認(rèn)收入做主營業(yè)務(wù)收入,那這未開票的五十萬成本是入主營業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬。只是對方?jīng)]有開票給我們。還是做暫估,摘要寫暫估成本掛主營業(yè)務(wù)成本五十萬,
老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購買的報刊可以開專票來抵扣增值稅嗎?
老師好,問一下固定資產(chǎn)以殘值價格進(jìn)行報廢處置,但沒有和對方簽合同,對方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計稅金額是按含稅還是未含稅
主營業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方
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老師,那這個營業(yè)外收入是不是在匯算清繳的時候才作為算利潤的基數(shù)?
你好,營業(yè)外收入計入利潤總額,但是不計入? 營業(yè)收入。
好的,謝謝你老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。