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老師 我司在22年確認收入100 成本90 ,但這個收入成本應該確認在23年,所以在23年5月匯算清繳時是成本是調增還是調減呢

2023-01-08 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 17:44

你好,這個收入是納稅調減的,這個成本是納稅調增的。

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快賬用戶3001 追問 2023-01-08 18:00

成本為什么是調增的呢

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:06

因為這個成本不應該在2022年,確得放到2023年確認。

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快賬用戶3001 追問 2023-01-08 18:16

那收入為什么調減呢

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:20

因為本身不確認收入,所以得把收入減少

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快賬用戶3001 追問 2023-01-08 18:26

匯算清繳調整了,是不是就不用做以前年度損益調整了

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:29

對不需要以前年度損益調整了

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快賬用戶3001 追問 2023-01-08 19:17

那如果我做了以前年度損益調整,這部分是不是就不用做匯算清繳了

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齊紅老師 解答 2023-01-08 19:18

對,那就不需要納稅調整了。

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快賬用戶3001 追問 2023-01-08 23:08

那如果我22年開票并做了銷售機臺的收入100 成本90(暫估的),機臺23年發(fā)貨,并且23年實際成本95,那我在23年5月匯算清繳時調減收入在100,調增成本90,24年5月匯算清繳時調增收入100,調減成本90,并在23年會計期間做憑證:借:主營業(yè)務成本5 貸:生產成本5 這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-09 05:44

沒錯,就是這么做賬的

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你好,這個收入是納稅調減的,這個成本是納稅調增的。
2023-01-08
2023年三月份給他交貨的話,你的成本發(fā)票就能到吧,能到的話你紅沖之前的,然后再做發(fā)票,再用以前年度損益調整來做,有發(fā)票了可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2023-01-05
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄
2023-05-18
您好,會計可以當月確認收入成本,但又說應該在機臺應驗收后才確認收入成本,是什么意思?
2023-03-12
你好,學員,修改以前年度匯算清繳報表肯定是沒錯的 但是建議在今年統(tǒng)一調整,不建議動以前年度的,不然稅務局讓寫說明的
2023-08-16
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