您好,那您最好更正21年期末數(shù)
2021年3月份發(fā)現(xiàn)2020年的賬做錯(cuò)了,在2021年做匯算清繳的時(shí)候可以直接按照正確的收入成本費(fèi)用填寫嗎?如果按照正確的填寫就與2020年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這樣有影響嗎?
去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品年末數(shù)填錯(cuò)到存貨欄了,今年的季報(bào)報(bào)表要不要更正?還是可以直接將庫(kù)存商品本期數(shù)繼續(xù)填到存貨欄(商貿(mào)企業(yè),原存貨欄無(wú)數(shù)據(jù))
老師,上年度平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),現(xiàn)在做年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是直接按照12月的那份有負(fù)數(shù)的填上還是怎么辦?
老師,你好。工商年報(bào)中年初所有者權(quán)益怎么填的?22年填寫21年的工商年報(bào),年初所有者權(quán)益是填寫21年初20年末的數(shù)據(jù)嗎?還是直接填寫21年末的數(shù)據(jù)呢?資料負(fù)債表中所有者權(quán)益年年初余額44.8萬(wàn),期末余額220萬(wàn)。我們應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)呢?
21年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄數(shù)錯(cuò)填到其他應(yīng)收款欄里,22年年報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題,填寫22年年報(bào)直接按正確的填寫。但是年報(bào)里21年年末數(shù),與22年年初數(shù)有誤差,可以嗎?
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,以前年報(bào)都是這樣錯(cuò)的,從17年就開始,錯(cuò)了,年報(bào)跟季度報(bào)的不一樣,季度報(bào)是正確的,年報(bào)不對(duì),以前的年度報(bào)還能改嗎
您好,修改年報(bào)即可,季度不需要
您好,是可以修改以前的數(shù)據(jù)