借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款10 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品2
老師,請問一下,我們購貨款,比如我預(yù)付的時候我做,借:應(yīng)付賬款10,貸銀行存款10,我們到貨實際到了35,我做借庫存商品,貸應(yīng)付賬款35,請問有沒有什么問題呢?
請問老師,供應(yīng)商租用我們的周轉(zhuǎn)筐,我們給他們付貨款的時候直接從貨款里面扣除了筐租金,請問做賬提現(xiàn)扣筐押金這筆分錄的時候是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款嗎
請問下老師,平時做賬的時候付貨款我直接做的是借:庫存商品10貸:庫存現(xiàn)金 10。到了年底老板說平時有返利,沒有付款這么多,付款的時候直接是扣除返利付的錢,并沒有付款10,而是付的8,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
@值班老師?沖暫估的時候應(yīng)該怎么做分錄?。?是直接紅字:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 還是說藍字:借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?
我們是超市。向供應(yīng)商進了一批貨。貨款未付,收到普票一張,規(guī)定返利1%,從貨款中扣除(未開紅字發(fā)票)收到貨時 借:庫存商品10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.1 貸:應(yīng)付賬款 10.1,返利的分錄跟支付貨款分錄怎么做呢?
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補交所得稅,普票,我們實行會計準(zhǔn)則,這個怎么做分錄呢?
請問老師,我要怎么補報以前年度的印花稅呢?剛剛點了我要辦稅-稅費申報及繳納-財產(chǎn)和行為稅申報-填表式申報-印花稅增加完稅源后點提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計入實收資本,這個怎么能證明實繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對,如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺出錯,收了我們公司手續(xù)費,然后我們店長聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費記錄個人把總額付給我們店長了,請問店長把這筆手續(xù)費付到公司我們怎么進行賬務(wù)處理?
老師,請問一般納稅人公司,要給客戶介紹費返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點應(yīng)該收多少個點合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購物卡,開的普票。然后回來報銷,財務(wù)經(jīng)理說普票不行,專票才可以。但是超市對于儲值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進去了呢。
老師,請問一下平常的一些無票支出怎么做賬,
我直接做的是,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入。對么
你好,這個不對的,其他業(yè)務(wù)收入,這個你沒有銷售。
意思返利并不影響我的利潤?
如果像你那么做的話,我是不是要把所有的返利分配到最后的產(chǎn)品中?今年購買的庫存商品很多,而且有的已經(jīng)賣出,按無返利的結(jié)轉(zhuǎn)了成本
你好,你這個銷售出去了嗎?它影響你的庫存商品的成本價格,你銷售出去的時候只能成本是8 它怎么不影響
做其他業(yè)務(wù)收入的話得報增值稅了
意思只有我銷售出去今年的產(chǎn)品才會影響我的利潤對吧
怎么分配呢
我貸庫存商品,這個貸方金額有好多種類的庫存商品,今年也賣出好多了,這樣做合理么
你好,對的,是的,那可以平均分攤的。
怎么分攤?。靠梢耘e個例子么?我不會
我一開始做的是借:庫存商品A 2 庫存商品B 3 庫存商品C 5 貸:銀行存款 10。結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)品成本,其中結(jié)轉(zhuǎn)的包括去年的存貨也包括今年的
ABC3個產(chǎn)品 分別100 200 300 然后人家給你們一個折扣,減去100 a分攤100/600*100 b分攤200/600*100 c分攤300/600*100
幾百個產(chǎn)品呢
Excel表格公式的可以做。
你分不出來的話,你可以挑幾個產(chǎn)品金額比較大的分攤。
是不是我用今年的返利的產(chǎn)品全部賣出了的話,我做的其他業(yè)務(wù)收入那個分錄和你這么做分錄,最后利潤結(jié)果是一樣的
是的,是一樣的結(jié)果,但是不是告訴你了嗎?其他業(yè)務(wù)收入你需要申報增值稅,如果你減少了你的主營業(yè)務(wù)成本,或者是你做營業(yè)外收入,這種不需要申報增值稅。