可以的,可以這么做的。我還少了一個借應付職工薪酬工資,貸研發(fā)待研發(fā)支出費用化。
請問老師,我們公司給研發(fā)部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發(fā)支出~費用化之處~福利費1500 貸:應付職工薪酬~職工福利費1500 借:應付職工薪酬~職工福利費1500 貸:銀行存款1500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用~研發(fā)支出,1500 貸:研發(fā)支出~費用化支出~福利費1500
老師您好 因為企業(yè)今年要申報高新技術(shù)企業(yè) 但是往年都沒有做研發(fā)費用 現(xiàn)在需要調(diào)賬 把本屬于研發(fā)人員的工資全部做進了管理費用 是不是調(diào)賬就應該是:第一步首先從每月工資那筆憑證沖回 借:管理費用(借方紅字)貸:應付職工薪酬(貸方紅字)然后把沖回的該計入研發(fā)人員的工資重新入帳:借:研發(fā)費用-直接人工費 貸:應付職工薪酬 最后再結(jié)轉(zhuǎn)進入管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)費用-直接人工費 企業(yè)全部是屬于費用化
同年但是跨月已結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費用科目用錯了,怎么改。之前是借研發(fā)費用,貸應付職工薪酬工資。結(jié)轉(zhuǎn)后是借管理費用,貸研發(fā)費用??梢愿某山韫芾碣M用,貸研發(fā)費用(紅字),借生產(chǎn)成本,貸應付職工薪酬嘛
借方:福利費 貸方 _應付職工薪酬_福利費,必須借貸金額一致??借方增加一個科目,管理費用_研發(fā),就借:福利費,借管_研發(fā),貸:應付職工薪酬_福利,可以???以?
本月計提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用還是月末費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請老師告知 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出—工資
老師您好,公司可以自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,請問在電子稅務局那里開呢,自行開具除了有對方身份證信息,還需要其他手續(xù)嗎
公司銀行賬戶有幾種呢?
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫存商品給A公司,售價(不含增稅)為3000萬元。成本為2000萬元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購入的上述庫存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計提存貨跌價準備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬元,其中1500萬元為向B公司購入庫存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬元。2021年12月31日,A公司向B公司購入的上述庫存商品的剩余部分尚未出售給集團外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬元。要求:編制2020、2021年度合并財務報表的抵銷分錄
老師,我們是建筑公司,資金付款申請單上寫的是車輛保險費,而實際發(fā)票上又是勞保用品,這個入賬老保用品可以嗎?有哪些稅務風險?
查賬征收的個體開普票需要交增值稅嗎
老師好,問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報收入和銷項稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報收入了嗎?只申報銷項稅?可是報表不填收入,只填寫稅可以通過嗎? 這種情況如何處理
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應收賬款,數(shù)額為40000元,預收賬款2000元中有1000元為子公司預付賬款;應收股利80000元中有40000元為子公司應付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊的名字又是他本人。申報個稅的時候是報員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應收賬款,數(shù)額為40000元,預收賬款2000元中有1000元為子公司預付賬款;應收股利80000元中有40000元為子公司應付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應收賬款提取壞賬準備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
還有一個研發(fā)科目也有問題同樣是同年跨月的,之前借研發(fā)費用,貸庫存現(xiàn)金。借管理費用,貸研發(fā)費用。更改借管理費用,貸研發(fā)費用(紅字),借制造費用,貸管理費用嘛
可以的,可以這么做的。
這樣沖紅,研發(fā)費用增加了,怎么處理呢,我就一直在這里卡住了
你好,你再做一個紅沖的,借研發(fā)支出,借管理費用負數(shù) 紅沖了發(fā)生額,你結(jié)轉(zhuǎn)的也需要紅沖。
老師,能寫下分錄嘛
借研發(fā)支出貸庫存現(xiàn)金, 借管理費用貸研發(fā)費用 紅沖借庫存現(xiàn)金貸研發(fā)費用, 借研發(fā)費用借管理費用負數(shù)