你好,到稅務(wù)進(jìn)行上門申報(bào),補(bǔ)另外2個(gè)點(diǎn)的稅后紅沖。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,請問一下我這次申報(bào)期發(fā)現(xiàn)11月有作廢發(fā)票未作廢,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)就超了起征點(diǎn),需要交增值稅,我可以這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?開了負(fù)數(shù)發(fā)票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報(bào)表該怎么填
老師,我是小規(guī)模,2022.3月開了專票4000,已申報(bào),稅率1;2022年12月我把它(4000)開了紅字發(fā)票,稅率1。4月以后的稅率是3,我12月開了專票10000,這個(gè)我怎么申報(bào)填表?如果按10000-4000=6000申報(bào),4000就少了2個(gè)點(diǎn)的稅,我在百度看有老師說,那2個(gè)點(diǎn)在減征額那填,可不可以直接這樣填?
我發(fā)現(xiàn)11月的一張專票3個(gè)點(diǎn)開成了1個(gè)點(diǎn)。稅報(bào)不了怎么辦。減征額這一欄自動跳出2個(gè)點(diǎn)減征額。可是后面減免稅明細(xì)表沒有可選項(xiàng)。這可怎么辦
減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。 ,,,,這個(gè)怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個(gè)普通發(fā)票8000,1個(gè)點(diǎn)的
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對公驗(yàn)證對嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?