認(rèn)從 3 月到 10 月的累計(jì)折舊金額。然后,在期初余額中,** 相應(yīng)地調(diào)整 “未分配利潤(rùn)”** 科目的余額。 如果之前沒(méi)有錄入 “未分配利潤(rùn)”,就直接錄入一個(gè)包含了折舊影響的 “未分配利潤(rùn)” 期初余額。 如果已經(jīng)錄入了 “未分配利潤(rùn)”,就將其調(diào)整為正確的金額(減去累計(jì)折舊金額,因?yàn)檎叟f費(fèi)用減少了利潤(rùn))。

老師好,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個(gè)模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊后的余額
您好老師有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我這邊錄入期初數(shù)的時(shí)候錄進(jìn)去了資產(chǎn)負(fù)債表是試算平衡的,但是再加上利潤(rùn)表后,就顯示不平了,不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個(gè)表格具體期初數(shù)據(jù)
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開(kāi)始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒(méi)有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)正數(shù),但是以前年度有虧損,不都是用未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)之后才是未分配利潤(rùn)里的數(shù)么
各位老師大家好,10年期的合同是無(wú)固定期限,還是簽有固定期限的,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
我們辦公室裝修費(fèi)5W,已裝修好,款已付,發(fā)票只要年底前開(kāi)出就可以嗎?裝修費(fèi)需要按月分?jǐn)?,還是一次性計(jì)入費(fèi)用
種養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社繳納印花稅?
老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注銷(xiāo)工商聯(lián)絡(luò)員的身份信息是填寫(xiě)的企業(yè)法人的信息嗎
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)編碼怎么查詢(xún)
你好,11日付貨款,18日收到發(fā)票,可以同時(shí)做在11月憑證里面嗎?還是說(shuō)按時(shí)間順序來(lái)做呢?
請(qǐng)問(wèn)從小規(guī)模進(jìn)夠了一批海參,對(duì)方開(kāi)的3的點(diǎn)的專(zhuān)票,那我是一般納稅人可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?另外我海參銷(xiāo)售出去發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率啊
電費(fèi)發(fā)票都是跨月開(kāi)具,比如9月份的電費(fèi),10月份收到發(fā)票。后期公司12月份的電費(fèi),1月份才會(huì)收到發(fā)票,怎么做賬要好一點(diǎn)。
你好老師!請(qǐng)問(wèn)一下,我公司存在大量的賬期超過(guò)5年的應(yīng)收及應(yīng)付賬款,這些款收不回來(lái),也付不出去,這個(gè)需要處理嗎?

