學(xué)員你好,借方銀行20萬(wàn),長(zhǎng)期股權(quán)投資10萬(wàn), 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸*生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊(cè)時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬(wàn),各占注冊(cè)資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問(wèn)題: 1、出資人沒(méi)有出資,那公司就沒(méi)有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書”,項(xiàng)目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬(wàn)作為入股方式。利潤(rùn)分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營(yíng)合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬(wàn)元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬(wàn)元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬(wàn)元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬(wàn)元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我公司為一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)資僉4000萬(wàn)元,實(shí)收資本1685萬(wàn)元,現(xiàn)股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外乙30%、丙20%、丁10%。公司實(shí)行認(rèn)繳制,轉(zhuǎn)讓后新股東繼續(xù)投資。按占比轉(zhuǎn)讓價(jià)格依照1457萬(wàn)即凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)。乙,丁將股轉(zhuǎn)款打入原股東賬戶。丙打入公司賬戶。請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)處理時(shí),丙打股轉(zhuǎn)款時(shí),借:銀行存款291.4萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款_代收股轉(zhuǎn)款291.4萬(wàn)元。其他乙,丁根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收據(jù)做分錄:借:實(shí)收資本原股東 1685 貸:實(shí)收資本乙505.5 實(shí)收資本丙337 實(shí)收資本丁168.5 實(shí)收資本甲674萬(wàn)元;請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?另股轉(zhuǎn)價(jià)低于實(shí)收資本這樣做分錄對(duì)嗎?若股東再投資會(huì)不會(huì)虛增實(shí)收資本?請(qǐng)老師指教。
老師。我們種植獼猴桃。支付了5年的土地流轉(zhuǎn)費(fèi),13萬(wàn),,借方,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。貸方銀行存款。每年攤銷。我這個(gè)是每年年末做一筆借方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸方長(zhǎng)攤。然后在做一筆借方生產(chǎn)性生物資產(chǎn)—未成熟獼猴桃,貸方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本—土地流轉(zhuǎn)費(fèi),這樣對(duì)嗎????
:2×21年12月31日,經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司與非關(guān)聯(lián)公司M公司簽訂了一份不可撤銷的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將一項(xiàng)原價(jià)為1000萬(wàn)元,累計(jì)折舊為200萬(wàn)元的固定資產(chǎn)(含2×21年12月計(jì)提的折舊額)以810萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給M公司。雙方約定于2×22年3月31日前完成轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的交割。甲公司預(yù)計(jì)上述轉(zhuǎn)讓將發(fā)生30萬(wàn)元出售費(fèi)用。 老師好,這里哪里看出劃分持有待售資產(chǎn)啊 借:持有待售資產(chǎn)—固定資產(chǎn) 800 累計(jì)折舊 200 貸:固定資產(chǎn) 1000 借:資產(chǎn)減值損失 20 貸:持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備—固定資產(chǎn) 20 而我寫的 借 固定資產(chǎn)清理 800 累計(jì)折舊200 貸固定資產(chǎn) 1000 借 銀行存款810 貸固定資產(chǎn)清理800 資產(chǎn)處置損益10 借銷售費(fèi)用30 貸銀行存款30 這樣不能得分吧
老師我們是種植獼猴桃的農(nóng)業(yè)公司,我們目前有一塊地我們種了一年了,但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)給別人了。對(duì)方給我們20萬(wàn)元買了,這部分我是直接借銀行,貸方生產(chǎn)性生物資產(chǎn)—未成熟獼猴桃??梢詥幔?/p>
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,這個(gè)是算我們的收入啊。那我們沒(méi)有給對(duì)方開票。只有一個(gè)合作協(xié)議,
是的,對(duì)外投資視同銷售
那個(gè)成本就是我們?cè)谀菈K地花的所有的錢對(duì)不?
成本就是你歸集到生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的金額
好的,我們有好幾塊地,有點(diǎn)混了,我咋結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
分開不了就平均分?jǐn)?
好的,我懂了,謝謝老師
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行