您好,這個是對的,對的
某木器加工企業(yè)系增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率。2019年7月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)從苗木公司(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)原木一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明的買價為50000元,該批原木當(dāng)月已全部生產(chǎn)領(lǐng)用; (2)銷售給某商場辦公桌一批,開具增值稅專用發(fā)票一份,發(fā)票金額欄注明的價格為65000元; (3)銷售給某經(jīng)銷商家具一批,不含稅價款250000元,委托某貨運公司運送貨物,代墊運費15000元,貨運公司將發(fā)票開具給經(jīng)銷商,木器加工企業(yè)將運費發(fā)票轉(zhuǎn)交給該經(jīng)銷商; (4)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額欄注明的價款為200000元、稅額為26000元,發(fā)票已認(rèn)證; (5)將自產(chǎn)的餐桌贈送給敬老院,該批餐桌生產(chǎn)成本為16000元,餐桌的正常不含稅銷售價為20000元; (6)以賒銷方式銷售餐桌給某飯店,發(fā)貨當(dāng)天全額開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計金額22600元。 要求:計算該木器加工企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項目是一般計稅項目,從園藝公司和苗圃場購進(jìn)的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計算抵扣進(jìn)項稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
老師麻煩你看一下我的理解對嗎? 小規(guī)模納稅人: 銷售自己種的苗木,普票專票都免稅 購進(jìn)再銷苗木,普票免稅,專票3% 提供技術(shù)服務(wù),普票專票都是6% 一般納稅人: 銷售自己種的苗木,免稅 購進(jìn)再銷苗木,9% 提供技術(shù)服務(wù),6%
老師你好,我公司是園林綠化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以開具免稅普通發(fā)票,公司兼營綠植花卉租擺,花卉租擺主要花卉是采購進(jìn)來的,那我們公司是否可以同時開苗木免稅發(fā)票,還開花卉銷售開票是有稅率的嗎?如果花卉銷售開具的稅率是多少呢,我公司是一般納稅人,苗木免稅是有備案的。
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
但是小規(guī)模納稅人提供技術(shù)服務(wù)的稅率不是應(yīng)該是3%嗎?
普票的話是屬于免稅的
那也就是說小規(guī)模納稅人,提供技術(shù)服務(wù)普票免稅,專票3%
嗯對是這個意思的