您好,這個得看你增值稅平時的時候是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
進項稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時具體分錄
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這個進項稅額轉(zhuǎn)出部分怎么體現(xiàn)?
有進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫,現(xiàn)在要交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么寫?
進項稅額轉(zhuǎn)20,進項稅額轉(zhuǎn)出5,銷項稅額10,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,有銷、進項稅,減免稅額(加計抵減),進項稅額轉(zhuǎn)出的具體分錄。
老師 購買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個股東當時收購股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個人股東,請問這樣可以嗎???稅局認可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報廢回收給廢品公司,請問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個月收到一個新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個月再申報繳納印花稅就可以了對嗎?
老師,這種國外的增值稅發(fā)票可以做費用嗎
零售行業(yè)進項400多萬,銷項100多萬,實際財務(wù)報表銷項實際做的,進項做了跟銷項差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對成本過多,且沒有庫存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當月認證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
平時是借 銷項,貸 進項,貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 銷項,貸 進項,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅
下次來發(fā)票的話,這個轉(zhuǎn)出我怎么做分了?
你說的來發(fā)票是什么意思?
剛剛那個分錄應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借方吧?
對的,抱歉,我敲錯了說借方
那這個應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方我怎么平?
你轉(zhuǎn)出的時候再貸方,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候在借方不就平了嗎
沒看懂,我應(yīng)該不到什么憑證的時候做這個,是拿到發(fā)票嗎?那這個分錄應(yīng)該怎么做?
進項稅額轉(zhuǎn)出為什么轉(zhuǎn)出呢
12月份發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票的抬頭少開了兩個字,然后他12月開了一部分負數(shù)給我們,一月又開了一部分負數(shù)。然后一月份又把正數(shù)發(fā)票全部開給我們了
那你把之前的部分進項稅額轉(zhuǎn)出不就行了嗎
你是說收到負數(shù)發(fā)票的時候,做這個進項稅額轉(zhuǎn)出平掉嗎?那這個分錄該怎么做?
對,收到部分負數(shù)發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 借庫存負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
是這樣子做嗎?
對,你這么做也可以,進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)也行