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Q

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這個進項稅額轉(zhuǎn)出部分怎么體現(xiàn)?

2023-01-07 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-07 15:21

您好,這個得看你增值稅平時的時候是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:22

平時是借 銷項,貸 進項,貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:23

借 銷項,貸 進項,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:35

下次來發(fā)票的話,這個轉(zhuǎn)出我怎么做分了?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:36

你說的來發(fā)票是什么意思?

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:37

剛剛那個分錄應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是借方吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:42

對的,抱歉,我敲錯了說借方

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:46

那這個應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方我怎么平?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:47

你轉(zhuǎn)出的時候再貸方,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候在借方不就平了嗎

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:48

沒看懂,我應(yīng)該不到什么憑證的時候做這個,是拿到發(fā)票嗎?那這個分錄應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:50

進項稅額轉(zhuǎn)出為什么轉(zhuǎn)出呢

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:52

12月份發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票的抬頭少開了兩個字,然后他12月開了一部分負數(shù)給我們,一月又開了一部分負數(shù)。然后一月份又把正數(shù)發(fā)票全部開給我們了

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:53

那你把之前的部分進項稅額轉(zhuǎn)出不就行了嗎

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 15:54

你是說收到負數(shù)發(fā)票的時候,做這個進項稅額轉(zhuǎn)出平掉嗎?那這個分錄該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 15:55

對,收到部分負數(shù)發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 借庫存負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2046 追問 2023-01-07 16:03

是這樣子做嗎?

是這樣子做嗎?
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齊紅老師 解答 2023-01-07 16:14

對,你這么做也可以,進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)也行

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您好,這個得看你增值稅平時的時候是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-01-07
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2021-12-09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-09-11
你好,這個不需要做轉(zhuǎn)出,按照現(xiàn)在的會計制度直接留著就可以了。
2025-07-08
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-12
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