你好2021年當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年暫估入庫,第二年收到發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,2021年12月計(jì)提年終獎(jiǎng)金,4萬,只發(fā)放了2萬,2021年分錄,借:管理費(fèi)用一工資 40000 貸:應(yīng)付職工薪酬,年度匯算時(shí)己調(diào)增,2022年我賬務(wù)上要怎么處理?小企業(yè)會(huì)會(huì)準(zhǔn)則
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí)應(yīng)怎樣記賬?借記:銀行存款 貸記:所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎?
老師,您好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,2022年收到了2021年度的發(fā)票人工費(fèi)307320,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師您好,2022年我公司計(jì)提電費(fèi)費(fèi)用多計(jì)提了10萬,今年收到發(fā)票怎么處理?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,我們公司安裝隊(duì)開不出票,我公戶發(fā)勞務(wù)費(fèi)給他,我不做成本,抵所得稅,可以不報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問老師,貿(mào)易型出口退稅是怎么操作的,包括開票、進(jìn)項(xiàng),申報(bào),整個(gè)流程
你好老師,我今年購進(jìn)一批貨很大量,單獨(dú)租了倉庫,發(fā)生大額倉儲(chǔ)費(fèi),這批貨買家項(xiàng)目拖到明年才接受,結(jié)算之前發(fā)生的倉儲(chǔ)費(fèi)可以明年結(jié)算時(shí)再進(jìn)費(fèi)用嗎
房開企業(yè)在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí),土地抵減的銷項(xiàng)稅額報(bào)在增值稅報(bào)表的哪張附表?。?/p>
現(xiàn)在實(shí)繳注冊(cè)資本金需要驗(yàn)資嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬,超了500萬了,9月26稅務(wù)局通知了,我們?cè)?月30調(diào)增過4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補(bǔ)繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設(shè)備正在安裝調(diào)試,沒正式生產(chǎn),但是老板從外地購進(jìn)成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元?jiǎng)倽q工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個(gè)月
收到的高新技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
2021年度賬面應(yīng)付賬款借方168020,年底無票結(jié)轉(zhuǎn)成本了,
匯算清繳調(diào)增沒有
沒有調(diào)增調(diào)減
也就是已經(jīng)做了168020是吧 現(xiàn)在 借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤168020 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款307320 匯算清繳調(diào)減307320-168020
老師,麻煩您簡單解釋一下以上分錄,以及為什么要調(diào)減139300,我想半天,沒弄明白
老師,綜合以上分錄看,借:利潤分配未分配利潤139300,貸:應(yīng)付賬款139300,這個(gè)應(yīng)付賬款我能夠理解,但是利潤分配未分配利潤在借方,就表示利潤減少了,為什么匯算清繳還需要調(diào)減139300?
你好 調(diào)減減少利潤的意思
利潤分配未分配利潤的借方金額,不就代表利潤已經(jīng)減少了?為什么匯算還需要再調(diào)減?
你好,你帳上減少了利潤,那你匯算清繳時(shí)候稅法的利潤不還是不變,你在什么時(shí)間抵扣的
2021年的168020,稅前扣除了,我理解的是2022年正常稅前扣除剩下的139300就行。而這個(gè)139300已經(jīng)在會(huì)計(jì)利潤里扣除了,按照12月利潤表正常申報(bào)不就可以了?還需要在匯算時(shí)調(diào)減么?
是的 不調(diào)減你就少抵扣了 可以試下的額
老師,我這個(gè)發(fā)票是普票,您說的抵扣是增值稅抵扣還是所得稅稅前扣除?
所得稅的同學(xué) 不是增值稅
好的,老師,我再好好學(xué)習(xí)一下,辛苦了
不用客氣,工作愉快。