就是把本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
老師我想問(wèn)下,填在資產(chǎn)負(fù)債表上面的那個(gè),未分配利潤(rùn),是每個(gè)月月末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面的那個(gè)未分配利潤(rùn)嗎?是匯總一年的填進(jìn)去的嗎
老師!科目匯總表每月都要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里對(duì)嗎科目匯總表每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配后的數(shù)據(jù)在科目匯總表里有余額嗎,
老師,年末,把本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是說(shuō)的,一到十二月份,每個(gè)月的盈利跟虧損金額,匯總,想加,最后得到的數(shù)據(jù)嗎?
老師,年末,把本年利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是說(shuō)的,一到十二月份,每個(gè)月的盈利跟虧損金額,匯總,想加,最后得到的數(shù)據(jù)嗎?是的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),年末,是把每個(gè)月的本年利潤(rùn),不管虧損盈利,都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)對(duì)嗎,每個(gè)月虧的轉(zhuǎn)的,最后想加,就得到了年末的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是嗎?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
是一到十二月份12個(gè)月的本年利潤(rùn)的余額嗎?
就是最后12月份的余額呀
什么意思啊,他不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那他最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面,不是十二個(gè)月的嗎?
平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的,只有到最后一個(gè)月才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的。你平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了,就只結(jié)轉(zhuǎn)12月的本年利潤(rùn)
我有點(diǎn)暈,就是一個(gè),平時(shí)繳納的季度企業(yè)所得稅,不是交完了,才是本年利潤(rùn)了嗎,那最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)怎么又要計(jì)提了
計(jì)提所得稅=利潤(rùn)總額累計(jì)*稅率-本年已交所得稅