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你好,商貿(mào)企業(yè),本來正常是要開票把庫存商品余額為0,后來整錯了少開了,導(dǎo)致庫存商品余額幾百噸,有影響嗎?下個月再開,這樣可以嗎

2023-01-06 20:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 20:56

您好,這個是可以的哈,可以

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您好,這個是可以的哈,可以
2023-01-06
可以的,這個沒問題的,實務(wù)工作當(dāng)中也是經(jīng)常會遇到的。
2022-08-13
同學(xué)你好 暫估的收到全額發(fā)票了嗎
2021-03-30
你好; 沒有收到發(fā)票的; 也做成本或者費用去 ;到時候匯算調(diào)整處理的? ;? ?應(yīng)收賬款? ?你是 壞賬了嗎? 后期會收到錢嗎? ?
2022-07-01
這種情況可以考慮進(jìn)行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實際庫存數(shù)量是合理的,但因會計處理不當(dāng)未計入庫存,應(yīng)將已認(rèn)證的進(jìn)項稅額對應(yīng)的庫存商品進(jìn)行調(diào)整入賬。 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)充了成本,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正申報或在以后年度進(jìn)行抵減。如果申請更正申報,需準(zhǔn)備相關(guān)資料證明成本的真實性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計算所得稅時,可將多繳納的部分進(jìn)行抵減。 同時,要注意與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險。另外,應(yīng)加強(qiáng)會計核算管理,避免類似問題再次發(fā)生。
2024-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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