你好,開(kāi)的具體的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,如果是銷(xiāo)售產(chǎn)品的印花稅不需要交,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模開(kāi)的是免稅普通發(fā)票的增值稅附加稅不需要交,還有具體的哪一個(gè)稅款,水利建設(shè)看一下有沒(méi)有 有工資嗎?有工資的話(huà)可以用工資抵扣。
老師,我給你說(shuō)一下我們的經(jīng)營(yíng)模式,是個(gè)體戶(hù)給客戶(hù)提供勞務(wù),每個(gè)月需要給對(duì)方客戶(hù)代開(kāi)專(zhuān)票,客戶(hù)給我們轉(zhuǎn)款到法人銀行卡上,開(kāi)發(fā)票的金額大概在15000---20000左右,是查賬征收的,現(xiàn)在就是沒(méi)有成本,我就讓老板找?guī)讉€(gè)熟人當(dāng)臨時(shí)工,做臨時(shí)工工資做成本。但是臨時(shí)工我做了2000多,不繳納社保,但是不申報(bào)個(gè)稅。就是怕后期稅局查臨時(shí)工高于800元,也需要繳稅。
老師,我們是代賬公司的,交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶(hù),但是對(duì)方公司根本不看客戶(hù)發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶(hù)從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶(hù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶(hù)都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票,怎么辦
這邊有個(gè)客戶(hù):個(gè)體工商戶(hù)雙定戶(hù),2022年開(kāi)了400萬(wàn)票,現(xiàn)在稅務(wù)給他升成了查賬征收,客戶(hù)沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)成本票。1.現(xiàn)在繳稅是按35%繳納經(jīng)營(yíng)所得稅嗎,還有其他稅需要繳納嗎。 2.或者其他地方代開(kāi)發(fā)票,進(jìn)行補(bǔ)成本票。 最后注銷(xiāo)。
個(gè)體工商戶(hù)去年是核定征收,因開(kāi)票400萬(wàn),升成查賬征收,因客戶(hù)不知道變成了查賬征收,沒(méi)有任何成本票,可以讓下面合作方,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)抵稅嗎,2022年發(fā)生的業(yè)務(wù),2023年1-2月份可以開(kāi)進(jìn)抵扣做賬嗎。
定期定額個(gè)體戶(hù),沒(méi)有開(kāi)通對(duì)公賬戶(hù),但是又開(kāi)了專(zhuān)票,都沒(méi)有做賬的,現(xiàn)在繳納稅款都要去大廳,話(huà)說(shuō),個(gè)體戶(hù),開(kāi)專(zhuān)票不應(yīng)該對(duì)公賬戶(hù)嗎,可以直接把收入的款項(xiàng)打到經(jīng)營(yíng)者那的嗎,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題嗎,我以為開(kāi)票就是要對(duì)公賬戶(hù)體現(xiàn)的,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,那個(gè)個(gè)體戶(hù)說(shuō)開(kāi)通公賬很麻煩,以后公賬有錢(qián)了,沒(méi)有成本票,還要交稅,他這樣定期定額不要匯算清繳,也不用找成本票,這樣方便,就不開(kāi)通了,這樣操作可以的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
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發(fā)工資沒(méi)申報(bào)個(gè)稅。類(lèi)目:通訊工程。 聯(lián)通通訊安裝服務(wù)
個(gè)體戶(hù)不需要申報(bào)工資個(gè)稅的同學(xué)
之前是核定征收 現(xiàn)在變成了查賬征收 直接注銷(xiāo) 需要補(bǔ)稅嗎
按利潤(rùn)交 交完了之后注銷(xiāo)
利潤(rùn)400萬(wàn)多少稅 ?交哪些稅?
你好,400萬(wàn)乘以35%-65500 按照這個(gè)來(lái)繳納的。