這個(gè)不可以抵扣增值稅
煙酒增值稅專(zhuān)票,可以抵扣嗎
單位收到煙酒的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎?
老師煙酒專(zhuān)票可以用于抵扣嗎增值稅
煙酒的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
買(mǎi)酒收到專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎
老師A0000表,當(dāng)年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實(shí)際收到的金額,還是25年決議24年年董事會(huì)決議的金額
房子還沒(méi)有經(jīng)過(guò)5方驗(yàn)收,但是實(shí)際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶(hù)被列入黑名單,無(wú)力償還我司的十萬(wàn)貨款,那我這邊怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設(shè)計(jì)費(fèi),怎么做分錄?設(shè)計(jì)款是多次付的,發(fā)票未開(kāi)。
老師,24年年中的時(shí)候處置了固定資產(chǎn)一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)同事做賬如下: 借:銀行存款16萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理16萬(wàn) 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計(jì)折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營(yíng)業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時(shí)候開(kāi)了16萬(wàn)(含稅)發(fā)票給對(duì)方,并申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營(yíng)業(yè)收入金額存在差異,這個(gè)要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢(xún)下:一個(gè)集團(tuán)有限公司,下設(shè)投資了很多公司。這個(gè)集團(tuán)有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團(tuán)】的架構(gòu)和不是集團(tuán)的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶(hù)在貨款中直接扣了違約金,開(kāi)了收據(jù),這個(gè)可以稅前扣除嗎
出租寫(xiě)字樓,物業(yè)費(fèi)和租金發(fā)票需要分開(kāi)開(kāi)具嗎
收到這張專(zhuān)票,怎么寫(xiě)分錄?
關(guān)鍵是直接就消費(fèi)還是咋的?
一半領(lǐng)導(dǎo)自己用,一半是送人
領(lǐng)用就計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入接待費(fèi)
以全部金額84120計(jì)入福利費(fèi)和接待費(fèi)?
是的,以全部金額84120計(jì)入福利費(fèi)和接待費(fèi)
也就是這張專(zhuān)票可以用?不是說(shuō)零售的煙酒不能開(kāi)專(zhuān)票嗎?
建議退回重開(kāi)普票哈