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Q

2023年1月申報繳納的的2022年10月——12月的印花稅費用是計入2022年12月的賬上還是計入2023年1月的賬上?

2023-01-06 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 15:38

建議做到2022年12月份兒。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-06 15:39

具體的分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:42

借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費, 一月份借應(yīng)交稅費,貸銀行 二級科目印花稅。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-06 15:44

我用的是金蝶精斗云!它顯示因為這個印花稅資產(chǎn)負債表不平衡,可以點這個自動平衡嗎?

我用的是金蝶精斗云!它顯示因為這個印花稅資產(chǎn)負債表不平衡,可以點這個自動平衡嗎?
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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:44

稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目了,百年利潤嗎?

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快賬用戶1950 追問 2023-01-06 15:47

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊

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齊紅老師 解答 2023-01-06 15:48

你好,你截圖你做的分錄我看一下的。他怎么給你分類到其他流動資產(chǎn)里面去了。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-06 16:29

老師:我是小微企業(yè),為何在申報企業(yè)所得稅時稅率是25% 怎么改成2.5%

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:30

你好,填寫減免明細表13行,增加一行。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-06 16:35

在申報表中點符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:37

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-07 08:24

招待客戶用酒是2022年12月發(fā)生的業(yè)務(wù),但對方給我公司2023年1月4號才開具出來,那我2022年12月怎么做賬?具體分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 08:29

這個酒再12月份用了的借銷售費用招待費貸銀行 一月份發(fā)票到了借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶1950 追問 2023-01-07 08:40

老師:招待費我做到管理費用里,不做到銷售費用里也可以吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 08:45

可以的可以這么做的。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-07 08:51

我報的是2022年10月——12月的合同印花稅,它讓填書立日期,而且具體到幾年幾月幾號,我填2022年12月31日可以嗎?

我報的是2022年10月——12月的合同印花稅,它讓填書立日期,而且具體到幾年幾月幾號,我填2022年12月31日可以嗎?
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齊紅老師 解答 2023-01-07 08:51

可以的,只要在這個時間段內(nèi)的都行。

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快賬用戶1950 追問 2023-01-07 08:53

那它讓填實際結(jié)算金額是多少?我可以填的申報的計稅金額一樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 08:56

然后你申報多少,填寫多少。

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建議做到2022年12月份兒。
2023-01-06
同學你好 做在2022年12月的賬上
2023-01-06
你好!計算2023年納稅總額,從2023年2月繳納1月的算起,算到2024年1月繳納的23年12月的稅費
2024-01-25
新年好 可以在2023年1月份? 補做報銷入賬處理
2023-01-28
你好,不看所屬期,看實際支付的時間,一到12月份實際支付出去的。
2023-04-19
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