借 報(bào)的是 12月的在12月時(shí)計(jì)提? 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023年1月申報(bào)繳納的2022年10月——2022年12月的印花稅費(fèi)用是做在2022年12月的賬上還是2023年1月的賬上?
2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上?
#提問#老師好,全年一次性獎(jiǎng)金收入的分錄 該怎么做的,比如2023年1月發(fā)放2022年的獎(jiǎng)金,那么在2022年12月需要計(jì)提嗎
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,是要在2022年12月計(jì)提嗎?分錄怎樣寫
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問要怎么辦?
你好 可 以現(xiàn)在補(bǔ)記上的??
老師好,?在2023年1月入賬嗎
是的,用以前年度損益調(diào)整科目。