同學(xué)您好,這個(gè)是自常的這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
老師你好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)利潤(rùn)負(fù)數(shù)是怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,如果是正數(shù)那就借本年利潤(rùn)莫一個(gè)數(shù)代未分配利潤(rùn)莫一個(gè)數(shù)如果是虧損負(fù)數(shù)是怎么寫(xiě)分錄
老師,會(huì)計(jì)賬上未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),也就是虧損,稅務(wù)上有利潤(rùn)怎么辦,兩邊數(shù)據(jù)不一致
老師,上季度虧損,利潤(rùn)表中所得稅(負(fù)值)算錯(cuò),導(dǎo)致凈利潤(rùn)錯(cuò),負(fù)債表中未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益均錯(cuò)。怎么辦?這個(gè)季節(jié)已按正確填寫(xiě)。這會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)和上季度有出入(比如資產(chǎn)總額)。怎么辦呢
以前年度涉及損益的數(shù)據(jù)調(diào)賬都用到以前年度損益科目,然后再計(jì)入未分配利潤(rùn),但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)就對(duì)不上了,有什么辦法可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表跟賬上數(shù)據(jù)一致呢?如果直接計(jì)入本年損益這樣對(duì)嗎?
老師,因?yàn)檎{(diào)整了利潤(rùn)分配、導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不相符,應(yīng)該怎么辦?我做了借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸固定資產(chǎn)。借貸方紅字也都試了,兩張報(bào)表數(shù)據(jù)就是勾稽不上
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2025年之前的發(fā)票嗎?(2020-2024年的發(fā)票)
老師:公司是建筑業(yè),但是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開(kāi)專(zhuān)票,稅費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)?
買(mǎi)電腦,簽訂合同的時(shí)候有顯示殺毒軟件價(jià)格,但結(jié)算時(shí),對(duì)方將殺毒軟件作為贈(zèng)品,不需要我方支付。對(duì)方發(fā)票如何開(kāi)具,我方如何記賬
領(lǐng)導(dǎo)要求,要進(jìn)行科室的成本核算,那么現(xiàn)在就涉及水電費(fèi),水電費(fèi)這塊的話,后勤提供給我們財(cái)務(wù)這邊的數(shù)據(jù)就是一個(gè)整的針對(duì)我們單位的數(shù)據(jù),那么這個(gè)能不能根據(jù)科室的收入占比來(lái)核算科室水電費(fèi)的成用占比?
你好老師,我合作社做賬時(shí)把一筆花椒樹(shù)賠償款做成手續(xù)費(fèi)了,是現(xiàn)金支付,分錄怎么做?
@郭老 師,@董孝斌老師就是因?yàn)槲覀児偷纳缴系墓と朔ツ韭?,然后山上有一個(gè)包工頭,然后想把工人的工資打到這個(gè)工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬(wàn)塊錢(qián),怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。渴聞?wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報(bào)稅費(fèi)?涉及什么稅種?
財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)分母上如果有優(yōu)先股股息需不需要減去
老師在嗎?一直有個(gè)個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題沒(méi)搞明白,好困惑啊,能不能幫我解答一下?
老師,項(xiàng)目9月辦理了外經(jīng)證,按開(kāi)票金額預(yù)繳稅款。然后9月發(fā)票開(kāi)的有問(wèn)題,現(xiàn)在要沖紅,到10月份開(kāi),這個(gè)預(yù)繳稅款還能用嗎?還是要找稅務(wù)退回?
老師:公司是建筑業(yè),1到9月的建筑工人的工資沒(méi)有計(jì)提,也沒(méi)有發(fā),前面報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)也沒(méi)做入成本,現(xiàn)在9月份要來(lái)補(bǔ)發(fā)了1到9月份的工資,那么10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是不是就按補(bǔ)發(fā)的金額申報(bào)?如果這樣的話那全年的6萬(wàn)是不是就不能減?只是在9月份減5千