借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費、生產(chǎn)經(jīng)營所得, 借應(yīng)交稅費、生產(chǎn)經(jīng)營所得 貸其他應(yīng)付款。

請問,我公司有一個掃碼設(shè)備,別人掃碼支付一定費用后就可以使用,收到錢顯示是銀聯(lián)客戶備付金,怎么做分錄?
企業(yè)對公戶收到的所有款項都要申報繳納個人經(jīng)營所得稅嗎?個人經(jīng)營所得稅怎么申報?企業(yè)開通了企業(yè)微信收款碼,法人可以直接用這個微信支配這個錢嘛?是否還需要重新繳納個人所得稅?
老師好,個獨公司,個人經(jīng)營所得稅,用個人的微信掃碼付稅款,怎么做賬啊?
別人代我用微信掃碼支付的生戶經(jīng)營個人所得稅,怎么做分
老師 我現(xiàn)在公戶上沒有錢啦 扣稅款我用微信掃碼走個人銀行卡支付,我做賬該怎么記呢?
老師,企報利潤總額累計和報表相差88,有影響嗎
老師好,生產(chǎn)加工型企業(yè),車間員工及管理人員工資直接計入主營業(yè)務(wù)成本~人工可以嗎?購入的燕窩原材料有玻璃瓶,原料等,怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本行嗎
老師,公司開了發(fā)票收到了甲方的工程款怎么做分錄
2025年10月社保截止時間?
車輛出售報增值稅金額,與報表中固定資產(chǎn)清理損益營收不一致可以嗎?
老師們,小規(guī)模企業(yè)3季度共開了3張發(fā)票,9月份開了一張紅字發(fā)票金額比較大,所以7-9月不含稅收入總計是負數(shù),-82524.75元,我現(xiàn)在看1-9月稅務(wù)系統(tǒng)上累計不含稅收入是466836.64元,這個會計賬面也是466836.64元,申報企業(yè)所得稅時提示我填寫的466836.64元與增值稅申報表中不含稅收入有差異,增值稅申報不好稅收入是5439361.39元,差異剛好就是3季度不含稅收入—82524.75元,請問老師,這個企業(yè)所得稅申報表收入我該按多少填寫?
3月訂購藍色平板套裝(平板+磁吸鍵盤),商家通知到貨來取,隨即到店付款后,商家拆機,我發(fā)現(xiàn)是黑色當(dāng)場拒收,要求換貨或退貨,商家說只有黑色,換不了,刷的國補也退不了。于是被迫激活帶走平板。告法院判說我已經(jīng)帶走平板,默認(rèn)變更顏色,合同履約完成。直到9月中旬經(jīng)售后發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問題,三次以換代修鍵盤質(zhì)量問題依舊。故對商家整套產(chǎn)品失去信任。要求整單退款,商家不同意,我該如何維權(quán)?一審期間商家不愿提供授權(quán)證明和整套商品的質(zhì)檢報告,還變更過商事主體,員工的企業(yè)微信聯(lián)系人授權(quán)的也是其他商家名稱,和實際收款明顯不是一家。商家平板是正品,僅虛假宣傳鍵盤好用,實際故障頻出,構(gòu)成欺詐行為嗎,宣傳有藍色實際沒有屬于主觀故意和客觀行為。可以主張退一賠三嗎
老師想知道,會所足浴spa店,采購些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機這些東西,是計入庫存商品還是計入管理費用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項目已預(yù)交增值稅,申報時沒有抵減稅,又重復(fù)繳了,如何申請退稅?
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