你好;? ?目前23年沒有文件出來的 ; 你22年是可以免稅的??
小規(guī)模開具的專票不能享受季度30萬免增值稅對吧,開的普票可以?是這樣么
老師,小規(guī)模如果開的是專票,就不會享受小微季度不超過30減免增值稅了吧,開普票的話能享受是吧
請問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是享受不超過10萬免增值稅嗎?是指普票還是專票呢?我們公司開票普票和專票開票時都會票面會含稅額,當(dāng)時就繳納?
老師,我們這個月12月成立的小規(guī)模納稅人公司,一個季度可享受的45萬免增值稅,我現(xiàn)在開票45萬的話是可以免的,還是只能開15萬免增值稅
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
申報時候怎么填呢 填到哪項里面
你好;你報22年的;在? ? ?12欄次去報免稅? ?
請問減免稅的表要填嗎
你好; 需要填寫的 減免? ?明細表? ?
好的 謝謝您 一會我看下
好的; 你有空去看看申報? ?
老師 填完12行110萬 怎么出了33000的稅款
你好;? 你這個是免稅的;? 不應(yīng)該有稅的 ;? 什么欄次出來的??
謝謝 問題解決了 在減免稅里面寫的
好的;? 解決了就行了。 是的??