你好,2023年一月份開紅字發(fā)票。
用支付寶上的電子稅務(wù)局給甲方開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,然后因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)延遲多開了一張,第一張已經(jīng)郵寄過去了,多開的那張還沒有郵寄,多開的這張重復(fù)的要怎么辦呀?
您好老師,今年一月份繳稅后發(fā)現(xiàn),上年12月份有一張銷售發(fā)票開重復(fù)了,多繳稅了,怎么辦?能退嗎
老師2022年的票開多了,有張單子開重了怎么辦了,就是實(shí)際沒有銷售這么多,開多了一筆
老師,我們單位去年已開出票,今年跟客戶對賬,其中有一張發(fā)票客戶一直說沒收到,那應(yīng)該怎么辦,重開不就多繳稅了嗎
老師,公司有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)了,對方也已經(jīng)抵扣了,跨月了。那我這張發(fā)票怎么入賬呢。實(shí)際銷售沒有這么多,庫存也沒有,數(shù)量開錯(cuò)了
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報(bào)銷,作為乙方會計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個(gè)人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價(jià) 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
員工在公司買的打印機(jī),因?yàn)橛袊a(bǔ)補(bǔ)貼,發(fā)票只能開個(gè)人抬頭的,這種發(fā)票公司做賬可以用嗎?需要做納稅調(diào)增不?
四題,五題是一樣的啊,為啥解法不一樣?
中級會計(jì)500題哪里買
有中級,有經(jīng)驗(yàn) 在四線城市找會計(jì)工作,工資一般是多少
那去年的銷售怎么確認(rèn)了
你好,那去年的銷售額就包含你多開的這一部分了。
不能按實(shí)際的報(bào)對不
過后這個(gè)賬可以怎么調(diào)一下嘛
對的是的,借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
對應(yīng)的成本多了嗎?對應(yīng)的成本多了的話,也一塊紅沖。
借應(yīng)收賬款那個(gè)分錄做到2022年12月還是2023年1月了
應(yīng)收賬款難自在做到2022年12月,然后在2023年1月,洪沖。
意思是確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款按照22年開票的確認(rèn),然后在23年1月在減應(yīng)收賬款是不
對的,是的,是這么做的。