你好,這個(gè)開錯(cuò)的話,你按照發(fā)票入賬就可以
老師9月份開銷售發(fā)票有一張開錯(cuò)忘記作廢了,也沒給對(duì)方,10月份我開具了負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢?是按照銷售退回做嗎?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒讓那個(gè)“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問除了舉報(bào)投訴,還有沒有別的解決辦法
老師 我方銷售方開錯(cuò)發(fā)票 且跨月了 現(xiàn)在對(duì)方未抵扣也已經(jīng)取回那張錯(cuò)票 現(xiàn)在我開好了紅沖的票 那之前那張錯(cuò)票和這個(gè)開的紅沖的票是不是都不用給對(duì)方
老師,公司有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方也已經(jīng)抵扣了,跨月了。那我這張發(fā)票怎么入賬呢。實(shí)際銷售沒有這么多,庫存也沒有,數(shù)量開錯(cuò)了
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?
可是我實(shí)際上沒有那么多庫存銷售給下游
你開錯(cuò)了發(fā)票,然后再?zèng)_銷了,再按照一個(gè)正確的開票入賬
但我們的主營業(yè)務(wù)收入單據(jù)的生成是通過庫存核算自動(dòng)生成的
你這種如果不是自己做賬的話,那就得好好的問一下服務(wù)商,看看怎么入賬