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老師,公司有一張銷售發(fā)票開錯(cuò)了,對(duì)方也已經(jīng)抵扣了,跨月了。那我這張發(fā)票怎么入賬呢。實(shí)際銷售沒有這么多,庫存也沒有,數(shù)量開錯(cuò)了

2024-01-11 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 09:49

你好,這個(gè)開錯(cuò)的話,你按照發(fā)票入賬就可以

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快賬用戶4189 追問 2024-01-11 09:51

可是我實(shí)際上沒有那么多庫存銷售給下游

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齊紅老師 解答 2024-01-11 09:51

你開錯(cuò)了發(fā)票,然后再?zèng)_銷了,再按照一個(gè)正確的開票入賬

頭像
快賬用戶4189 追問 2024-01-11 09:54

但我們的主營業(yè)務(wù)收入單據(jù)的生成是通過庫存核算自動(dòng)生成的

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齊紅老師 解答 2024-01-11 09:55

你這種如果不是自己做賬的話,那就得好好的問一下服務(wù)商,看看怎么入賬

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你好,這個(gè)開錯(cuò)的話,你按照發(fā)票入賬就可以
2024-01-11
已抵扣:購買方開具紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票 未抵扣:購買方把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)還給銷售方,銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票
2020-12-15
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-11-10
你好; 你要找對(duì)方財(cái)務(wù)溝通了。 如果不打算投訴 ;那么只能去溝通;找對(duì)方老板或者管理人員去協(xié)調(diào)處理的
2022-04-01
勤奮可愛的同學(xué)您好,您的理解正確!將原來的收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都對(duì)沖。
2020-11-01
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