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老師增值稅附加費(fèi)申報(bào)表資料二,有認(rèn)證的發(fā)票,還有就是飛機(jī)票的這個(gè)抵扣,填寫35欄里的是就填寫認(rèn)證的發(fā)票額還是連同飛機(jī)票抵扣的+認(rèn)證的抵扣 額嗎

2023-01-06 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 09:46

你好,不是的,35欄填寫的是你勾選平臺(tái)里面勾選的這個(gè)飛機(jī)票的,在第十欄和8b里面。

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你好,不是的,35欄填寫的是你勾選平臺(tái)里面勾選的這個(gè)飛機(jī)票的,在第十欄和8b里面。
2023-01-06
沒有 你當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的,填寫到第一行和第二行不要填寫在待抵扣里面去 輔導(dǎo)期或者退稅勾選才填寫的 是的 正常認(rèn)證就是抵扣
2024-03-02
您好,在申報(bào)表《附列資料(二)》這張表的8b和第10欄次填寫金額和稅額。
2020-08-09
你好,填寫在附表二的8B欄和第十欄。這兩個(gè)地方
2021-04-06
你好不需要在這里填寫的。
2021-07-14
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