嗯嗯,可以抵扣的,沒(méi)問(wèn)題的
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)是一般納稅人,把房子租給個(gè)人,開的是普通發(fā)票,普票是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需要繳納增值稅呢?我們進(jìn)項(xiàng)稅有留底稅額,能抵扣不?
老師,我們是一般納稅人給小規(guī)模客戶開了增值稅普票,那這張普票的銷項(xiàng)稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師好!我們單位是一般納稅人,公車賣給個(gè)人,開了一張13%的普通發(fā)票,需要繳納增值稅及附加稅。請(qǐng)問(wèn),我們有購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣這筆銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,我們公司是一般納稅人公司,處置二手車,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候是新車,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)使用,現(xiàn)在要賣這輛車給個(gè)人,開13%的普通發(fā)票對(duì)吧?,這個(gè)銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,5月申報(bào)免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請(qǐng)問(wèn)公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶發(fā)來(lái)一個(gè)詢證函,我公司預(yù)收了客戶2萬(wàn),還未開具發(fā)票,預(yù)計(jì)下月開具發(fā)票,那這2萬(wàn)填在詢證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請(qǐng)問(wèn)3月收到投資款,忘了做印花稅申報(bào),補(bǔ)申報(bào)的話,申報(bào)在當(dāng)月還是申報(bào)在3月。投資款印花稅的申報(bào)期間有不有規(guī)定
本年累計(jì)利潤(rùn)是22萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問(wèn)問(wèn)比方說(shuō)我7月1號(hào)付錢買的固定資產(chǎn),開始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個(gè)體戶在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,有個(gè)投資者減出費(fèi)用30000,這個(gè)是怎么回事
老師個(gè)體戶可以不申報(bào)個(gè)稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時(shí)剔除做納稅調(diào)增就可以?
公車賣給個(gè)人,賬務(wù)處理上有需要注意的事項(xiàng)?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!