借固定資產(chǎn)40萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)52000, 貸實(shí)收資本452000
2.明華有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為3000000元,設(shè)立時(shí)收到A公司投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),協(xié)議約定該設(shè)備的價(jià)值為400000元(與公允價(jià)值一致),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元(由投資方支付稅款并提供增值稅專用發(fā)票)。A公司享有明華公司注冊(cè)資本30%的份額。不考慮其他因素,寫(xiě)出相關(guān)分錄。
明華有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為3000000元,設(shè)立時(shí)收到A公司投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),協(xié)議約定該設(shè)備的價(jià)值為400000元(與公允價(jià)值一致),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元(由投資方支付稅款并提供增值稅專用發(fā)票)。A公司享有明華公司注冊(cè)資本30%的份額。不考慮其他因素,寫(xiě)出相關(guān)分錄。
明華有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為3000000元,設(shè)立時(shí)收到A公司投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),協(xié)議約定該設(shè)備的價(jià)值為400000元(與公允價(jià)值一致),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元(由投資方支付稅款并提供增值稅專用發(fā)票)。A公司享有明華公司注冊(cè)資本30%的份額。不考慮其他因素,寫(xiě)出相關(guān)分錄。
明華有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為3000000元,設(shè)立時(shí)收到A公司投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),協(xié)議約定該設(shè)備的價(jià)值為400000元(與公允價(jià)值一致),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元(由投資方支付稅款并提供增值稅專用發(fā)票)。A公司享有明華公司注冊(cè)資本30%的份額。不考慮其他因素,寫(xiě)出相關(guān)分錄。
明華有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為3000000元,設(shè)立時(shí)收到A公司投入的不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),協(xié)議約定該設(shè)備的價(jià)值為400000元(與公允價(jià)值一致),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元(由投資方支付稅款并提供增值稅專用發(fā)票)。A公司享有明華公司注冊(cè)資本30%的份額。不考慮其他因素,寫(xiě)出相關(guān)分錄。
老師,跨區(qū)域涉稅的外管證,如果系統(tǒng)沒(méi)有認(rèn)定個(gè)稅,可以直接反饋,不用報(bào)個(gè)稅嗎?
自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)個(gè)稅,更正個(gè)稅的話,多繳納的稅款會(huì)退回到原來(lái)賬戶嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)社保退費(fèi)屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)作為購(gòu)進(jìn)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果抵扣了,對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是否需要購(gòu)進(jìn)方做什么,銷售方才可以開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,因?yàn)槲覀児厩懊娓鼡Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂,可以說(shuō)就是爛賬,應(yīng)收應(yīng)付一大堆,還有待認(rèn)證也對(duì)不上,這要怎么處理呢
老師票據(jù)貼現(xiàn)的分錄怎么寫(xiě),謝謝
您好,庫(kù)存盤(pán)虧怎么做賬務(wù)處理,原因有好幾個(gè)(管理不善,成本差異等)
建筑行業(yè),發(fā)放項(xiàng)目的農(nóng)民工工資時(shí),需要先申報(bào)個(gè)稅嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利潤(rùn) 期末數(shù)-期初數(shù) 不等于 凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù), 我看了下原因不知道是不是(2024年12月企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,2025年1月繳納時(shí)候我做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。) 現(xiàn)在銀行需要報(bào)表叫我調(diào)一下,保持一質(zhì)。那我是不是 應(yīng)給利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),更換成企業(yè)所得稅,那就吻合了? 正常是怎么處理的?
請(qǐng)問(wèn)老師,假如員工于2025年6月30日離職,我是不是在7月份給她做社保和個(gè)稅申報(bào)減員?