你好,看你本年利潤科目余額表的余額 或者是總賬明細(xì)賬的余額

請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)利潤是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn),還是到每年年底結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時會計分錄怎么做 結(jié)轉(zhuǎn)的利潤數(shù),是不是利潤表最下面的數(shù),謝謝!
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)據(jù)是怎么算的呢,我沒做過算不來,每個月也沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以我不知道結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)怎么算的
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
1、一直 沒做,年底,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,現(xiàn)在反過賬去結(jié)轉(zhuǎn),影響之前數(shù)據(jù)嗎?2.老師 為什么 我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這筆分錄,那資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利瑞是不是不該有數(shù)據(jù)?
余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致,是不是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題,老師可以指導(dǎo)我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會計以前年度損益調(diào)整的數(shù)
老師好,報表上的 現(xiàn)金凈增加額,有什么邏輯關(guān)系公式,請老師列示下
老師,給員工補(bǔ)貼的上年的務(wù)工路費,沒有發(fā)票,應(yīng)如何做賬務(wù)處理,需不需要申報個人所得稅
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老師,24年有預(yù)收末確認(rèn)收入,10月份做了一筆借預(yù)收代利潤,這樣下來,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間勾稽不上,應(yīng)該怎么調(diào)整,謝謝
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老師,我們租出去的寫字樓,交電費的名稱不是我們單位,但是電費是我們公司這邊交,這樣我們應(yīng)該怎么入賬?
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