是沖減印花稅的哈
老師,印花稅2020年減半征收,12月產(chǎn)生印花稅300元,實交150元,我計提了全額的印花稅,借管理費用300 貸應(yīng)交稅費印花稅300。老師那我減免的150元是做營業(yè)外收入還是做到管理費用里啊
一二月份的附加稅印花稅減半退回是沖減當(dāng)月的附加稅印花稅呢還是計入營業(yè)外收入-政府補貼呢
老師:一般納稅人,收到1-2月份印花稅減半征收退款,要計入營業(yè)外收入,還是直接沖應(yīng)交稅費?
公司上個月交了印花稅,這個月退了一半印花稅,減半征收。那我印花稅是沖回去還是營業(yè)外收入?
老師請問這個月開始印花稅不再減半征收了是嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
這個沒有稅費,是不是出現(xiàn)負數(shù)了
那就直接反記賬,更正上年的憑證
沒有跨年,一個11月,現(xiàn)在做12月。
那就直接更正11月的憑證就是