是的,就是那樣計(jì)算的哈
老師,不含稅商品銷售收入計(jì)算交購(gòu)銷合同印花稅時(shí),開(kāi)銷售折讓的紅票是可以沖減收入不計(jì)算印花稅么
印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)意思是當(dāng)月的銷售額不含稅金額嗎?還是采購(gòu)不含稅金額?
購(gòu)銷合同交印花稅,購(gòu)入的話是購(gòu)買服務(wù)和商品當(dāng)月的購(gòu)入發(fā)票不含稅金額+當(dāng)月銷售服務(wù)銷售商品不含稅金額作為基數(shù)來(lái)核算的嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下銷售合同和購(gòu)買合同,交印花稅的話,是不是把銷售合同和購(gòu)買合同金額相加合計(jì)金額來(lái)計(jì)算印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營(yíng)生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒(méi)有合同也沒(méi)有房租,只有一個(gè)房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時(shí)補(bǔ)一個(gè)租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來(lái)付房租,然后我們老板說(shuō)合同上寫(xiě)上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬(wàn),服務(wù)定期12萬(wàn),4一5月開(kāi)票貨物普票13萬(wàn),服務(wù)未開(kāi)票過(guò)發(fā)票,如果截止6.30都不再開(kāi)具,這種情況下2季度申報(bào)時(shí)要交增值稅嗎
化工廠籌建時(shí)支付的安評(píng)費(fèi)環(huán)評(píng)費(fèi)。各種類似這樣的費(fèi)用是入收入成本還是入費(fèi)用啊
老師請(qǐng)教一下,計(jì)算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒(méi)看懂。都是計(jì)算不含負(fù)債的β值
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價(jià)款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地?cái)備N的年限是40年?
為什么耗費(fèi)差異是價(jià)差?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年的收入,因?yàn)楹贤K止有10萬(wàn)元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報(bào)表,直接利潤(rùn)表的收入減去10萬(wàn)元??梢悦??
老師,初級(jí)知識(shí) 進(jìn)口不征,出口不退什么意思
那我們有時(shí)候是跨月收到發(fā)票,在次月入賬的,我們是不是應(yīng)該按照實(shí)際當(dāng)月庫(kù)存商品的入庫(kù)金額來(lái)算購(gòu)入商品,還是按照開(kāi)票發(fā)票的日期所屬期間的金額來(lái)做為購(gòu)入金額呢?
是的,按照實(shí)際當(dāng)月庫(kù)存商品的入庫(kù)金額來(lái)算購(gòu)入商品
老師,你好,那么我們?nèi)粘;顒?dòng)會(huì)購(gòu)買辦公用品,報(bào)銷差餐費(fèi)旅費(fèi)之類的這些需要納入印花稅的基數(shù)嗎?
購(gòu)買東西交印花稅的