異地申報(bào)了,本月0申報(bào)就是了,
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)增值稅嗎?還是每月都要申報(bào),那個(gè)印花稅,個(gè)稅,地方稅是季度申報(bào),還是按月申報(bào)
老師,小規(guī)模季度申報(bào)要申報(bào)印花稅嗎,(之前沒申報(bào)過)4月.5月開票前在異地交了一少部分,這個(gè)月(7月)在公司所在地還要申報(bào)嗎?謝謝!
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報(bào)報(bào)稅,印花稅顯示也是季度申報(bào)了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個(gè)月給報(bào)了,這次季度申報(bào)印花稅只申報(bào)6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報(bào)去申報(bào)
老師,這個(gè)季度要報(bào)季度印花稅,請(qǐng)問我10月份異地交了印花稅,我本月還要在系統(tǒng)里申報(bào)嗎,還是說零申報(bào)就行
老師印花稅是季度報(bào)我在7月份申報(bào)完交印花就行吧
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那我上個(gè)月又開票了,只要征對(duì)于這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)就行,那個(gè)已交的部分不用管它
也可以再申報(bào)一次,異地交的可以扣減的
這部分?jǐn)?shù)據(jù)填哪
后邊有已交稅金沒?沒有就不能全額申報(bào)了
沒看到有這個(gè)
那就不用重復(fù)申報(bào)已經(jīng)交的稅了
你那有申報(bào)印花稅的步驟嗎,怎么采集,怎么填報(bào)的,我都忘了
印花稅稅源采集及申報(bào)https://www.sohu.com/a/571971923_121123770
好的,謝謝,還有個(gè)問題,這個(gè)月是不是要把印花稅,增值稅都要先計(jì)提
是在申報(bào)的前月計(jì)提