你好,同學(xué) 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 跨年沖紅 原分錄 借:成本 進(jìn)賬稅 貸:應(yīng)付賬款
你好 紅沖上一年度暫估成本,分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,貸應(yīng)付賬款紅字嗎?
你好 去年做的暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,今年紅沖分錄應(yīng)該怎么做?
上個(gè)月預(yù)估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)月紅沖怎么做分錄
單位辦理聚合碼收款,可以辦個(gè)人收款嗎,單位開(kāi)票
保安服務(wù)怎么開(kāi)票 選什么稅收編碼 開(kāi)票單位可以填月嗎
個(gè)人代開(kāi)砂石發(fā)票需繳納增值稅幾個(gè)點(diǎn)?
公籌建初期流水賬怎么表格怎么創(chuàng)建
像學(xué)個(gè)會(huì)計(jì)證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開(kāi)發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個(gè)運(yùn)輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報(bào)繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開(kāi)的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開(kāi)了一張 金額不變 原因是之前的識(shí)別碼錯(cuò)了一位數(shù) 這種要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
個(gè)人出租鏟車和鉤機(jī),運(yùn)輸車這些需要有什么證明的!就是個(gè)人去稅局代開(kāi)這些租賃發(fā)票!
這種去年交了所得稅的,那所得稅怎么調(diào)整呢
借,應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整
發(fā)錯(cuò)了 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅
貸,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 盈余公積