您好,這個(gè)是屬于12月的哈
你好老師,2023年1月付2022年12月的款,發(fā)票收到也是12月的,那會(huì)計(jì)賬是做1月還是12月呢
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
2023年1月申報(bào)繳納的2022年10月——2022年12月的印花稅費(fèi)用是做在2022年12月的賬上還是2023年1月的賬上?
2022年12月份的勞務(wù)費(fèi)用 發(fā)票在2023年1月份開具是做到2023年1月份里面還是2022年12月份里面
2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上?
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購(gòu)入一塊土地,準(zhǔn)備建倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù),如何起記賬憑證
老師,請(qǐng)問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開發(fā)計(jì)劃書跟立項(xiàng)申請(qǐng)是一回事不?
老師好!想請(qǐng)問500萬以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會(huì)計(jì)折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購(gòu)進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請(qǐng)問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請(qǐng)問老師,我們公司自從建賬以來一直沒有對(duì)公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請(qǐng)問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?