你行當(dāng)時支付做了應(yīng)付職工薪酬嗎?如果是的話,借銀行存款 貸應(yīng)付的工薪酬。
老師,公司員工報(bào)銷費(fèi)用銀行支付的時候用代發(fā)的,好幾個員工的報(bào)銷款一起支付,只有一張銀行回單,做分錄又每個人一個憑證,這個銀行回單該怎么辦?
老師您好,我們公司是小規(guī)模的文化交流公司,銀行支付了一筆職工的個人所得稅,然后員工把個稅轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶了,請問這個完整的分錄怎么寫
老師,您好,月末用銀行支付員工工資,然后支付失敗,退回我們公司賬戶,這個怎么做會計(jì)分錄
老師,本月支付上月工資怎么做會計(jì)分錄,銀行流水中是付給個人賬戶的
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
可以在具體點(diǎn)嗎?比如說小王工資3000,是不是借:銀行存款3000 貸:應(yīng)付職工薪酬3000
你好,對的,是的,退回多少你寫多少,具體的金額你只有你自己知道,如果退回來3000金額寫3000。
老師,不對啊,我們主管說錯了,應(yīng)該是借:銀行存款3000 借:應(yīng)付職工薪酬-3000
你好,那我寫了代應(yīng)付職工薪酬和借方負(fù)數(shù)不一樣嗎?
你說一下有什么不一樣嗎?一個是借方負(fù)數(shù),一個是貸方。
他又不是損益類的科目,直接做相反的就可以。
正常是這樣,因?yàn)槲覀兊你y行這個要在借方
你好,你看一下俺倆寫的那個有什么不一樣嗎?
退回的要沖紅表示,我們那樣寫是正數(shù),不對啊
但是我不明白不是有借有貸嗎?我們經(jīng)理那樣寫就是沒有貸方了,不明白她那樣寫好像也不對啊
你好,那貸方負(fù)數(shù)是不是是屬于借方,借方負(fù)數(shù)是不是屬于貸方?你在摘要里面寫清楚退回的工資不就可以了?
不明白你的意思老師
你好,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借銀行存款,借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù),這兩個結(jié)果是一樣的。 如果你要說他不一樣的話,你看一下哪里不一樣,它影響了你的余額,還是影響了你的什么?