你好要代扣勞務(wù) 報(bào)酬 的個(gè)稅?
我們公司經(jīng)營范圍有建筑勞務(wù)分包 ,開票名稱是勞務(wù)費(fèi)嗎? 成本票有什么。可以是農(nóng)民工工資嗎。農(nóng)民工如果是臨時(shí)的 是不是農(nóng)民工需要去稅務(wù)局代開發(fā)票 給我們公司 我們做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)? 如果是農(nóng)民工是公司的人,需要做工資薪金申報(bào),還要交社保? 臨時(shí)的和固定農(nóng)民工 哪個(gè)費(fèi)用高點(diǎn)? 兩者需要簽的合同有什么不同?
老師你好,我們是勞務(wù)公司,建筑公司從建筑公司農(nóng)民工工資專戶上給工人發(fā)工資,勞務(wù)公司給建筑公司開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司是小規(guī)模納稅人,是不是發(fā)了工資的農(nóng)民工必須要在勞務(wù)公司的個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)個(gè)稅
勞務(wù)公司代發(fā)其他公司的工資,由誰申報(bào)個(gè)人所得稅,員工沒有簽合同、繳社保,申報(bào)個(gè)人所得有沒有問題
請教一個(gè)問題,建筑勞務(wù)公司用了民工,勞務(wù)費(fèi)從農(nóng)民工專戶支付了,但農(nóng)民工沒有開發(fā)票給公司,公司也沒有幫這部分民工申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅,請問,這部分費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除了嗎?
建筑勞務(wù)公司,給公司的工人發(fā)工費(fèi)需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?都是類似農(nóng)民工差不多,沒有社保沒有其他的
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?麻煩會計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導(dǎo)致申報(bào)提示
老師企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報(bào)表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計(jì)的嗎?
減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票,那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動資產(chǎn)里面了,我怎么把這個(gè)金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報(bào)表申報(bào)會提示?
老師,您幫我看一下這個(gè)退路的分錄對嗎?
漏勾選進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)申報(bào)了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計(jì)入什么科目
采購?fù)素?,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項(xiàng)目上購買禾苗是材料嗎?
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