可以的呀,你正常做賬就行了,如果說(shuō)你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多,你可以后面再勾選認(rèn)證。
老師,一般納稅人,原材料已入庫(kù),發(fā)票也到了,也已做賬,但是勾選認(rèn)證時(shí)沒有勾選可以嗎?因?yàn)楸驹逻M(jìn)項(xiàng)太大,退稅太多
您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在認(rèn)證平臺(tái)上能夠查到并且已經(jīng)勾選抵扣了,但是這張發(fā)票沒有回來(lái)因此一直也沒有在做憑證時(shí)錄入進(jìn)項(xiàng)稅。需要把這張認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師我們是一般納稅人,這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)抵扣已經(jīng)夠了,多余的專用發(fā)票我想入帳,但是不會(huì)勾選認(rèn)證,那我借原材料 然后是待抵扣進(jìn)項(xiàng)還是選擇待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們是一般納稅人。這個(gè)月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時(shí)候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票?。?/p>
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
稅務(wù)查過(guò)來(lái)沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)是正常的情況。